您好,稅法上,視同銷售,繳納增值稅;稅率和你銷售的是一樣的。精制茶是13%
老師,公司自產(chǎn)茶葉,辦公室領(lǐng)用,視同銷售需要交稅嗎?稅率是多少呢?
將自產(chǎn)的辦公桌用于財務(wù)部門辦公使用,是視同銷售,需要交增值稅嗎
老師你好 請教一下 公司自產(chǎn)的飲料 用于辦公室接待 也要視同銷售繳納增值稅嗎
請問老師,茶葉公司銷售返點贈送給客戶的茶葉分錄怎么做呢?是不是要做所得稅和增值稅視同銷售收入?
老師,資源自產(chǎn)自用需要視同銷售嗎?資源稅不是按照不含稅銷售額*稅率或是銷售的數(shù)量*每噸多少錢?為什么有些題目自產(chǎn)的資源也要交資源稅呢,蒙蒙的,不知道哪里理解有偏差
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
老師,怎么算稅呢?按售價還是成本價呢
您好,按照銷售價格 的。和你銷售茶葉一樣的做法
是直接做到費用里呢還是需要先確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
借:管理費用-福利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銷項稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
好的謝謝!老師如果報損呢?
如果報損,入營業(yè)外支出
老師,不是說人為或自然走管理費用,自然災(zāi)害才走營業(yè)外支出嗎?
對的,是要區(qū)分情況的
那我們受潮報損應(yīng)該計入什么呢
這個應(yīng)當(dāng)走管理費用的
報損是直接按成本價轉(zhuǎn)了嗎?
您好,是的,按照成本價轉(zhuǎn)了的
好的謝謝老師!
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。