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老師您好,12月年末結(jié)賬時(shí)暫估了一部分成本,第二年所得稅匯算清繳之前,暫估的發(fā)票回來(lái)了,所得稅匯算清繳不需要調(diào)增是嗎,回來(lái)的發(fā)票怎么做賬謝謝

2021-02-02 22:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-02 22:34

您好 12月年末結(jié)賬時(shí)暫估了一部分成本,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)的

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快賬用戶5344 追問(wèn) 2021-02-02 22:37

借庫(kù)存商品暫估 貸應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估,貸庫(kù)存商品暫估

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齊紅老師 解答 2021-02-02 22:37

請(qǐng)問(wèn)是暫估金額跟發(fā)票金額一致嗎

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快賬用戶5344 追問(wèn) 2021-02-02 22:42

不是完全一致

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快賬用戶5344 追問(wèn) 2021-02-02 22:43

這樣做暫估正確嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-02 22:43

請(qǐng)問(wèn)是多暫估了還是少暫估了

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快賬用戶5344 追問(wèn) 2021-02-02 22:44

多暫估了

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齊紅老師 解答 2021-02-02 22:45

庫(kù)存商品都已經(jīng)對(duì)外銷(xiāo)售了吧? 借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 多暫估金額紅字 貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?

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快賬用戶5344 追問(wèn) 2021-02-02 22:47

老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)總則也這樣做是嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-02 22:48

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則這樣寫(xiě)分錄就好了 貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸方藍(lán)字

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快賬用戶5344 追問(wèn) 2021-02-02 22:51

老師這些票只要在第二年6月30日之前回來(lái)就可以不用所得稅匯算清繳調(diào)增是吧,

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齊紅老師 解答 2021-02-02 22:51

這些票只要在第二年5月31日之前回來(lái)就可以不用所得稅匯算清繳調(diào)增

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快賬用戶5344 追問(wèn) 2021-02-02 22:53

暫估的發(fā)票只能影響未分配利潤(rùn),不能再入庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本了是吧?

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齊紅老師 解答 2021-02-02 22:53

請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品都已經(jīng)對(duì)外銷(xiāo)售了嗎

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快賬用戶5344 追問(wèn) 2021-02-02 22:53

已經(jīng)出售了

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齊紅老師 解答 2021-02-02 22:55

那不不能再入庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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快賬用戶5344 追問(wèn) 2021-02-02 22:56

老師,就是出售了才做暫估,沒(méi)出售的話做暫估沒(méi)有意義吧,理解對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-02 23:00

可能暫估的沒(méi)有全部對(duì)外銷(xiāo)售啊? 我自己是不管是否對(duì)外出售 收到貨物沒(méi)有出售都暫估的 這樣資產(chǎn)債務(wù)才真實(shí)

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快賬用戶5344 追問(wèn) 2021-02-02 23:03

沒(méi)太明白,能稍具體點(diǎn)嗎,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-02-02 23:13

就是收到貨物 沒(méi)有出售 也應(yīng)該暫估入賬 不是說(shuō)出售了才需要暫估 暫估后能反應(yīng)企業(yè)真實(shí)的資產(chǎn)跟債務(wù)

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您好 12月年末結(jié)賬時(shí)暫估了一部分成本,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)的
2021-02-02
你好 實(shí)際有業(yè)務(wù)的話不需要做賬務(wù)處理 調(diào)增就可以的
2022-02-07
您好 請(qǐng)問(wèn)暫估的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2021-03-11
你好,匯算清繳之前取得了對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票,就不需要調(diào)增的
2022-05-20
你好,把暫估的成本分錄紅沖,然后做無(wú)票成本處理?
2022-03-25
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