同學(xué),你好 借:銀行存款90 應(yīng)收賬款5 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:管理費用 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)收賬款5

老師好!我們有批貨是委托代銷出口,受托方給我們公司匯的款總共是120032元(含國際運輸費12677.08元),這筆分錄怎么做呢?我們這邊開了銷售發(fā)票給國外的客戶金額為110301.38元,跟受托方實際給我們的貨款107354.92元相差2946.46元,這筆分錄又怎么做呢?謝謝!
顧客在我公司天貓店鋪買了100元的貨物,其中用天貓積分抵扣了5元,我公司支付寶實際收到100元,顧客實際支付95元,天貓平臺代支付5元(這5元支付寶明細(xì)顯示的也是顧客付的)。現(xiàn)在天貓平臺要求我們給他們開積分服務(wù)費發(fā)票,請問這些我要怎么做分錄?
老師,你好。我公司自己搞了一個網(wǎng)站銷售產(chǎn)品,同時也招代理。打個比方。我司的產(chǎn)品賣100元。代理幫我們賣給客戶??蛻魧嶋H付款100元,但我們只收到90,這時我要開多少錢票,分錄怎么寫
商貿(mào)公司,銷售100元的商品,開票給客戶95元,但是實際收到90現(xiàn)金,5元客戶作為促銷費開現(xiàn)代服務(wù)費的方式給專票,這個怎么做分錄,謝謝
甲商場為增值稅一般納稅人,為擴大銷售準(zhǔn)備在2022年5月開展一次促銷活動,有以下兩種方案可供選擇:方案一:給予客戶20%的價格折扣優(yōu)惠。此方案下預(yù)計甲商場可以實現(xiàn)市價1000萬元商品的銷售,促銷費用為60萬元。方案二:“買一贈一”優(yōu)惠模式。即甲商場在是實現(xiàn)銷售市價1000萬元商品的同時,另外再贈送200萬元的商品給客戶,此贈送商品不給客戶開發(fā)票(本地稅務(wù)機關(guān)認(rèn)為此贈送的商品由于沒開發(fā)票,要視同銷售征收增值稅),此方案促銷費用為70萬元。假設(shè)甲商場商品采購成本占商品市價的60%,購進(jìn)的商品均取得了增值稅專用發(fā)票。求增值稅,附加稅,所得稅,稅后利潤,銷售凈利率是否有更優(yōu)方案,簡要分析
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補申報三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動較大,期間費用變動率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?
謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!