你好,之前這個普通發(fā)票開的時候你們交了稅款嗎?如果沒有交稅的話,你這個應交稅費需要結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
我司為小規(guī)模納稅人 小微企業(yè) 12月份專票收入289306.93,銷項稅2893.07;普票收入-165951.87,銷項稅-1659.52,由于專票收入必交增值稅 ,1月交增值稅2893.07現(xiàn)在的問題是賬上增值稅余額是1233.55 應該怎么調(diào)整使得其平衡呢
小規(guī)模專票普票收入分錄,都是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 但是之前搞錯了,寫成了一般納稅人那種。借:應收賬款 貸:主營收入 應交稅費應交增值稅銷項稅。 三級科目生成就無法更改。專票可以按這個分錄繳納(借:應交稅費應交增值稅銷項稅 貸銀行存款)。那普票怎么消掉這個銷項稅余額呢,因為普票增值稅免的(45w以內(nèi))
8月份轉(zhuǎn)一般納稅人,紅沖了之前的1%的發(fā)票,其中有一張是6月份的,然后去稅局調(diào)整了增值稅申報表,現(xiàn)在賬上應交增值稅小規(guī)模是負數(shù),第二季度等于把增值稅小規(guī)模的金額轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在這個負數(shù)結轉(zhuǎn)是沖減營業(yè)外收入么
幫我看下 這 銷項稅 是不是這樣處理? 公司是小規(guī)模納稅人, 季度未超 30萬,普票部分免增值稅,但專票部分 需要交增值稅。是吧? 然后,專票的銷項稅是不是這樣處理? 開專票時(小規(guī)模納稅人): 借:應收賬款-客戶, 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。 至此,就完結了,無需再搞其他了,是這樣嗎? 普票的銷項稅是不是這樣處理? 開普票時(小規(guī)模納稅人): 借:應收賬款-客戶, 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。 至此,還沒完, 在開票當月 還需要 再做 一筆分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。 貸:營業(yè)外收入 是這樣嗎?老師幫我看下我有無哪里講錯了? 謝謝
老師,你好,本月無藍字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應商,請問增值稅收入申報為負數(shù)可以嗎?會引起預警嗎
你好,老師,麻煩問一下。煙酒店個體工商戶核定征收是不是不需要開進項發(fā)票進來隨便可以開什么都可以開出去。
老師您好 我們公司租了一個廠房 有進項租賃發(fā)票 ,一家公司在我們廠房租了一間辦公室, 他們要我們開具發(fā)票, 我們沒有租賃資質(zhì),這個開什么發(fā)票呢?
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費用,需要辦什么手續(xù)公司才能報銷,有沒有什么風險呢
老師,個稅扣款是按應發(fā)工資算還是實發(fā)工資計算。比如工資應發(fā)5500元,扣社保后5000元。
老師,請問實收資本印花稅什么時候交?
管理員社保補貼分錄如何記錄下來
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務來查2024年的賬,現(xiàn)在他要補2024年成本票,讓株洲的公司開發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個備注對株洲的公司有什么影響么?(另外就是這樣備注了稅務會認可么?
老師,法人在網(wǎng)上購買材料,能開專票,能走報銷流程報嗎
口腔診所會計好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎