你好,你看下你有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎? 不管專(zhuān)票普票,都是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 季度30萬(wàn)以?xún)?nèi),普通發(fā)票不需要交增值稅,季度末的那一個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸。營(yíng)業(yè)外收入 如果需要交稅,在季度末的次月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

給不屬于本公司的人員報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi) 也是入管理費(fèi)用 差旅費(fèi)科目嗎
老師:股東退股按什么計(jì)算返還他股金
老師,我進(jìn)人家鋼材,我自提出來(lái),我自己付運(yùn)費(fèi),這個(gè)能開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票嗎
給工人發(fā)工資,工人是別的公司的法人,可以給發(fā)工資嗎
小規(guī)模,安裝,運(yùn)費(fèi),銷(xiāo)售貨物都開(kāi)3%的專(zhuān)票可以嗎
老師,申報(bào)財(cái)報(bào)的時(shí)候,季度報(bào)表里的本月金額怎么填寫(xiě)
老師,工商公示系統(tǒng)中提示需要填寫(xiě)受益所有人表,這個(gè)是必填的嗎?
老師,我是小規(guī)模納稅人超市,客戶(hù)買(mǎi)的購(gòu)物卡。讓開(kāi)食物可以嗎?
小規(guī)模銷(xiāo)售,安裝,運(yùn)費(fèi),都開(kāi)3%,可以嗎
老師,我們利潤(rùn)表的利潤(rùn)是正數(shù)99萬(wàn),賬還沒(méi)做哈,銀行有100萬(wàn)的實(shí)繳,這個(gè)實(shí)繳做了。我們的未分配利潤(rùn)還是正數(shù)吧?還是缺99萬(wàn)發(fā)票對(duì)吧


老師, 另外, 想問(wèn)下, 什么情況下 才會(huì)做【借:稅金及附加-銷(xiāo)項(xiàng)稅】 ? 因?yàn)榍叭巫龅倪@個(gè)賬 很奇葩, 他是每次開(kāi)票 時(shí)就做 : 借:稅金及附加-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 次月初 交稅時(shí),就做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款。 我看不明這操作, 所以想知道 如果是 正確的情景下,什么時(shí)候才會(huì)做 【借:稅金及附加-銷(xiāo)項(xiàng)稅】 ? 我得先理清楚,不然我都不知要怎么改 這賬。 前任這樣的做法,對(duì) 財(cái)報(bào)會(huì)有什么影響嗎?導(dǎo)致利潤(rùn)表 虛減 了 一筆 銷(xiāo)項(xiàng)稅的金額 嗎? 還是 啥?
她做的這個(gè)不對(duì),他不需要通過(guò)水晶及附加。
沒(méi)有稅金及附加銷(xiāo)項(xiàng)稅, 這個(gè)增值稅,它是不影響利潤(rùn)的。他這樣做的話(huà),增值稅都影響了利潤(rùn),而且,你的應(yīng)交稅費(fèi)一直都會(huì)有余額。
增值稅不影響利潤(rùn)。 但是,稅金及附加 這個(gè)科目 會(huì)不會(huì) 影響利潤(rùn)表 的? 是不是 稅金及附加 借方增加,是不是會(huì)使得利潤(rùn)表的利潤(rùn) 變小 的?
稅金及附加 借方增加,是不是會(huì)使得利潤(rùn)表的利潤(rùn) 變小 ?
金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),是不是會(huì) 自動(dòng)把 稅金及附加 這個(gè)科目 結(jié)轉(zhuǎn)去 損益 的?
是的,稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)