你好,你看下你有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎? 不管專票普票,都是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 季度30萬(wàn)以內(nèi),普通發(fā)票不需要交增值稅,季度末的那一個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸。營(yíng)業(yè)外收入 如果需要交稅,在季度末的次月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、季度超過(guò)30萬(wàn)繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人開票時(shí)借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。在季度免30萬(wàn)以內(nèi)不用交稅,是不是在下月做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸營(yíng)業(yè)外收入?還是有其他更好的方法?
小規(guī)模專票普票收入分錄,都是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 但是之前搞錯(cuò)了,寫成了一般納稅人那種。借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。 三級(jí)科目生成就無(wú)法更改。專票可以按這個(gè)分錄繳納(借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸銀行存款)。那普票怎么消掉這個(gè)銷項(xiàng)稅余額呢,因?yàn)槠掌痹鲋刀惷獾模?5w以內(nèi))
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開的普票是跟專票一樣做的分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 請(qǐng)問(wèn),季度結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的分錄怎么做叻?
公司小規(guī)模納稅人,開了普票(銷項(xiàng)),賬務(wù)處理時(shí)需要貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅嗎?然后月底還是季度結(jié)尾的時(shí)候做營(yíng)業(yè)外收入??;蛘咧苯硬蛔鰬?yīng)交稅費(fèi)這筆?
你好,想問(wèn)下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個(gè)人買社保,買多長(zhǎng)時(shí)間才可以申請(qǐng)退稅?有沒(méi)有人數(shù)跟購(gòu)買時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購(gòu)進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒(méi)有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請(qǐng)問(wèn)開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
老師, 另外, 想問(wèn)下, 什么情況下 才會(huì)做【借:稅金及附加-銷項(xiàng)稅】 ? 因?yàn)榍叭巫龅倪@個(gè)賬 很奇葩, 他是每次開票 時(shí)就做 : 借:稅金及附加-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 次月初 交稅時(shí),就做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款。 我看不明這操作, 所以想知道 如果是 正確的情景下,什么時(shí)候才會(huì)做 【借:稅金及附加-銷項(xiàng)稅】 ? 我得先理清楚,不然我都不知要怎么改 這賬。 前任這樣的做法,對(duì) 財(cái)報(bào)會(huì)有什么影響嗎?導(dǎo)致利潤(rùn)表 虛減 了 一筆 銷項(xiàng)稅的金額 嗎? 還是 啥?
她做的這個(gè)不對(duì),他不需要通過(guò)水晶及附加。
沒(méi)有稅金及附加銷項(xiàng)稅, 這個(gè)增值稅,它是不影響利潤(rùn)的。他這樣做的話,增值稅都影響了利潤(rùn),而且,你的應(yīng)交稅費(fèi)一直都會(huì)有余額。
增值稅不影響利潤(rùn)。 但是,稅金及附加 這個(gè)科目 會(huì)不會(huì) 影響利潤(rùn)表 的? 是不是 稅金及附加 借方增加,是不是會(huì)使得利潤(rùn)表的利潤(rùn) 變小 的?
稅金及附加 借方增加,是不是會(huì)使得利潤(rùn)表的利潤(rùn) 變小 ?
金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),是不是會(huì) 自動(dòng)把 稅金及附加 這個(gè)科目 結(jié)轉(zhuǎn)去 損益 的?
是的,稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)