你好,期初數(shù)據(jù)填的是貸方(未分配利潤(rùn))是-54139.81,因?yàn)槭翘潛p,所以就會(huì)體現(xiàn)在借方正數(shù)54139.81
老師,為什么我期初數(shù)據(jù)填的是貸方(未分配利潤(rùn))是-54139.81,為什么到了科目余額表就在借方了?
老師你好,為什么我資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)期未余額有數(shù)據(jù),科目余額表里全年貸方和借方都沒(méi)數(shù),這是什么情況,謝謝
根據(jù)科目余額表錄入初始數(shù)據(jù),科目余額表為借方,初始數(shù)據(jù)軟件為貸方,錄入時(shí)我填了負(fù)值,結(jié)果試算平衡了,可利潤(rùn)總額不一致,請(qǐng)教老師為什么會(huì)這樣
未分配利潤(rùn)科目余額表里是借方余額,我錄入期初數(shù)據(jù)是,未分配利潤(rùn)顯示在貸方,這個(gè)數(shù)據(jù)咋錄入
老師,期初數(shù)據(jù),借方少384113.31,未分配利潤(rùn)科目是貸方余額,怎么填呢,金蝶軟件
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫(xiě)摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書(shū)面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫(xiě)合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)