你好;? 你這個(gè)借方少是錄入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了嗎 ?? 你是要調(diào)整數(shù)據(jù) ; 之前少的數(shù)據(jù)是什么欄次的?
未分配利潤(rùn)期初借方是5,本年發(fā)生借方是2,貸方是10,那這個(gè)未分配利潤(rùn)期末是多少呢 ?發(fā)生額借方和貸方都有數(shù)據(jù)是怎么來的呢
老師,為什么我期初數(shù)據(jù)填的是貸方(未分配利潤(rùn))是-54139.81,為什么到了科目余額表就在借方了?
請(qǐng)問金蝶迷你版錄入初始數(shù)據(jù)時(shí),本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)的累計(jì)借方貸方和期初余額怎么填,這里提示試算不平衡
老師,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)本年借方有發(fā)生額,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期初數(shù)跟未分配利潤(rùn)的科目余額不等應(yīng)該怎么填?差額就是未分配利潤(rùn)的借方發(fā)生額
利潤(rùn)分配的期末余額在借方,但是填期初數(shù)據(jù)的時(shí)候只能填貸方,要怎么填
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
老師,我是一般納稅人個(gè)體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開了呢?
剛剛建賬,期初數(shù)據(jù)不平衡,就把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)呢
你好;? 那你 這個(gè) 意思現(xiàn)在要補(bǔ)做借方的 這個(gè)金額嗎 ?? ?
知道了用負(fù)數(shù)表示
你好;? 你已經(jīng)平衡了 是嗎 ?? ?
還在對(duì)一遍數(shù)據(jù),應(yīng)該可以平
你好; 那你在核對(duì)下數(shù)據(jù);? ? 看你 期末數(shù)據(jù)是不是? 對(duì)的??