你好;? 你這個(gè)借方少是錄入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了嗎 ?? 你是要調(diào)整數(shù)據(jù) ; 之前少的數(shù)據(jù)是什么欄次的?

未分配利潤(rùn)期初借方是5,本年發(fā)生借方是2,貸方是10,那這個(gè)未分配利潤(rùn)期末是多少呢 ?發(fā)生額借方和貸方都有數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的呢
老師,為什么我期初數(shù)據(jù)填的是貸方(未分配利潤(rùn))是-54139.81,為什么到了科目余額表就在借方了?
請(qǐng)問(wèn)金蝶迷你版錄入初始數(shù)據(jù)時(shí),本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)的累計(jì)借方貸方和期初余額怎么填,這里提示試算不平衡
老師,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)本年借方有發(fā)生額,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期初數(shù)跟未分配利潤(rùn)的科目余額不等應(yīng)該怎么填?差額就是未分配利潤(rùn)的借方發(fā)生額
利潤(rùn)分配的期末余額在借方,但是填期初數(shù)據(jù)的時(shí)候只能填貸方,要怎么填
在沒(méi)有殘疾人的情況下,人數(shù)超過(guò)30人,殘保金大概是幾個(gè)點(diǎn)呢
轉(zhuǎn)讓股權(quán)這個(gè)個(gè)稅怎么算
老師,您好!我想問(wèn)一下,公立醫(yī)院會(huì)計(jì),需要做雙分錄嗎?需要做預(yù)算嗎?怎么做,不太懂,所以問(wèn)的不清楚
請(qǐng)教老師,“廣告服務(wù)”或者“廣告宣傳”的開(kāi)票“項(xiàng)目名稱”編碼應(yīng)該開(kāi)什么?
馬老師您好,我公司是運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,購(gòu)買進(jìn)來(lái)的二手車增值稅專用發(fā)票,增值稅可以一次抵扣的吧?
老師,收到招標(biāo)方發(fā)來(lái)一份投標(biāo)文件,然后有個(gè)鏈接,是直接打開(kāi)鏈接,按要求填寫(xiě)就可以了嗎?需要點(diǎn)回復(fù),再打開(kāi)鏈接填寫(xiě)嗎?
請(qǐng)教老師,“廣告服務(wù)”或者“廣告宣傳”的開(kāi)票“項(xiàng)目名稱”編碼應(yīng)該開(kāi)什么?
公司舉行發(fā)布會(huì)采購(gòu)的物品計(jì)入什么科目?管理費(fèi)用~廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)?)
個(gè)體戶都需要交什么稅
老師,之前會(huì)計(jì)做賬把一個(gè)424元的打印機(jī)入到固定資產(chǎn)里了,結(jié)果現(xiàn)在固定資產(chǎn)科目就剩424了,這樣怎么給平賬,太難看了


剛剛建賬,期初數(shù)據(jù)不平衡,就把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)呢
你好;? 那你 這個(gè) 意思現(xiàn)在要補(bǔ)做借方的 這個(gè)金額嗎 ?? ?
知道了用負(fù)數(shù)表示
你好;? 你已經(jīng)平衡了 是嗎 ?? ?
還在對(duì)一遍數(shù)據(jù),應(yīng)該可以平
你好; 那你在核對(duì)下數(shù)據(jù);? ? 看你 期末數(shù)據(jù)是不是? 對(duì)的??