您好,開票按實(shí)際收款金額加2。借庫存商品2銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
我公司是銷售方,銷售合同明細(xì)上直接寫著舊產(chǎn)品回收價(jià)格2萬,現(xiàn)金優(yōu)惠價(jià)格又打了7折,這個合同這樣,我們開票直接開實(shí)際價(jià)格合適嗎?還有舊產(chǎn)品回收這個我應(yīng)該怎么確認(rèn)收入?還有怎么做賬呢?
老師:您 好!公司去年分期付款購進(jìn)一臺小轎車,當(dāng)時對方未開票給我們 ,我們 當(dāng)時以合同入了賬,賬上的金額是價(jià)款+運(yùn)費(fèi),現(xiàn)在我們收到對方開給我們的發(fā)票,除了車子本身價(jià)格外,還有車購稅和保險(xiǎn)費(fèi),請問我現(xiàn)在這個車購稅和保險(xiǎn)費(fèi),怎么做賬呢,前期我們已經(jīng)計(jì)提折舊了
我們是經(jīng)貿(mào)公司 我們做了一款產(chǎn)品,但是我們沒有具備生產(chǎn)的條件,就我們購買輔料,出檢測費(fèi)用,認(rèn)證費(fèi)用,委托人家生產(chǎn)加工,這樣我應(yīng)該怎么做分錄,怎么核算它這款產(chǎn)品的成本金額呢 我9月份開始做的,就有一個購買輔料的購銷合同,我就付款了,還沒有收到發(fā)票,這個時候我應(yīng)該怎么做賬。然后我11月份收到購買輔料的發(fā)票了,我又應(yīng)該怎么做賬。產(chǎn)品生產(chǎn)好了我收到產(chǎn)品了 我又應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢,我支付了代加工的費(fèi)用2萬元,代加工的單價(jià)是1支一塊錢,但是我付了2萬塊錢,他們就給我了18000支產(chǎn)品,這個時候我又應(yīng)該怎么做分錄呢?,最后這些費(fèi)用是不是都應(yīng)該算在這18000多支產(chǎn)品的成本
老師,我們企業(yè)買進(jìn)酒水(送客戶),對方開了13個點(diǎn)專票給我們,酒水抵扣了,如果先入庫存商品和進(jìn)項(xiàng),后期贈送客戶又視同銷售有銷售,借銷售費(fèi)用,貸方庫存商品和銷項(xiàng)稅,會計(jì)上是產(chǎn)生了這筆視同銷售的銷項(xiàng)稅,但實(shí)際交增值稅的時候,沒有這筆稅,是再把他結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入老師你回復(fù)未來這種業(yè)務(wù)可以直接加稅合計(jì)入籍銷售費(fèi)用科目,請問怎么合計(jì)麻煩寫下分錄哦
#提問#老師問一下我們公司生產(chǎn)飼料添加劑,三丁酸甘油酯每月中間生產(chǎn)過程會有入庫130噸左右的正丁酸(回收)或者叫半成品,還有原材料領(lǐng)用后變成環(huán)己烷(回收),月底領(lǐng)用全部或者大部分,問一下這個入庫單價(jià)和領(lǐng)用單價(jià)怎么計(jì)算合適?正常月底核算成本時這個半成品和成品之間會分?jǐn)偅胫廊霂靻蝺r(jià)就必須先知道正丁酸回收的價(jià)格才能算,這個正丁酸回收的價(jià)格問車間說是按正丁酸價(jià)格打九折,對嗎到底應(yīng)該怎么確認(rèn),入庫單價(jià)和出庫單價(jià)應(yīng)該一樣吧。如果這個回收的正丁酸價(jià)格確定了,分?jǐn)偖a(chǎn)成品時,半成品金額已確定了,剩余的都分?jǐn)偟疆a(chǎn)成品里邊嗎? 最好,這個你可以按市場價(jià)來確認(rèn)入庫單價(jià)
請問公賬戶頭上的錢,需要對私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計(jì)算器的問題,這個科學(xué)計(jì)算器為什么百分號和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計(jì)分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬