你好 這情況可以找稅局幫查詢 一下 ,看看具體原因。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
建筑行業(yè)省內(nèi)項目異地預(yù)繳在電子稅務(wù)局網(wǎng)站申報,所屬期如果填寫成了開票的當(dāng)月日期,是不是稅局網(wǎng)站不能扣稅款,要到下月初的時候才扣
建筑行業(yè),浙江省內(nèi)異地預(yù)繳,在網(wǎng)上交稅成功后,為什么電子稅務(wù)局網(wǎng)站稅收電子繳款書里面查不到記錄?
老師,我想問下關(guān)于建筑業(yè)異地預(yù)繳時8月份所屬期多繳了稅款現(xiàn)在進(jìn)行退稅,在電子稅務(wù)局上進(jìn)行退稅處理資料都交齊全了,但是辦理狀態(tài)是不予辦理附帶了一段話 說請在情況說明中清晰地說明稅費為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因,多繳納稅款時是從個人賬戶支付的,退稅不應(yīng)該也是退回個人賬戶嗎,在辦理退稅上傳資料時我也是明確填寫了退回賬戶是個人的,如果說需要寫清楚這筆稅費不能退回企業(yè)賬戶的原因可以怎么寫?
你好,請問我在合肥用自然人登錄方式登錄河北省電子稅務(wù)局申報了異地稅,增值稅和附加一起有49萬多,選擇銀聯(lián)繳款,輸入銀行卡號和密碼,驗證碼,后面提示繳款失敗,跨境匯款交易金額超限,但是我的銀行卡網(wǎng)銀和pos刷卡的限額都不止50萬,我這交不了款到底是什么原因呢?
注會課程會計考試難度怎么樣?
個體工商戶現(xiàn)在都是查賬征收了嗎? 開票額度那邊顯示是一個月的開票額度嗎 那月 季銷售額多少可以免呢
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,跟被審計單位溝通也是他,可他根本都沒有做過工程項目,就是眼紅我拿這些工程項目的提成,怎么操作才能搶回來?
問哈,丙公司投入原材料500萬作為實收資本,65萬稅金丙公司自己支付,這65萬屬不屬于資本公積
中級會計財務(wù)管理,這道題的聯(lián)合單位年銷售量是如何計算的?
老師,我要打印2024年一年的記賬憑證如何操作
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
老師,異地預(yù)交的時候把計稅金額填成了不含稅金額,導(dǎo)致少交了怎么辦?能補繳嗎
你好, 異地預(yù)繳的稅額各地有差異,需要按照你項目所在地的稅務(wù)局規(guī)定進(jìn)行預(yù)繳。 這個不是統(tǒng)一的政策。
省內(nèi)預(yù)繳的,銷售額我填成了不含稅金額,我看了一下算出來的稅額,他是把不含稅的又除了了一個1.09計稅,說明當(dāng)初申報的時候要填含稅金額
您好 預(yù)繳稅款是按不含稅的金額計算的。 你預(yù)繳有錯誤,你需要做更正。
老師,好奇怪,預(yù)繳的時候填寫增值稅預(yù)繳稅款表里面的銷售額到底是填含稅的還是不含稅的?我填的是不含稅的,發(fā)現(xiàn)完稅后的繳款書上計稅基礎(chǔ)變成了不含稅金額再除以1.09了
您好 那您就填寫含稅的,然后再用含稅的金額除以1點零九最終就是用不含稅的金額計算的稅款
當(dāng)初在學(xué)堂問的都是說填不含稅,所以直接填了申報了,完稅憑證下來才發(fā)現(xiàn)計稅基礎(chǔ)錯了,現(xiàn)在這種情況怎么辦?重新補申報嗎?
還是待下一次開票的時候把這次的加上一起申報
您好您這種情況您需要和您項目所在地的稅務(wù)局聯(lián)系。按照稅務(wù)局說的處理,因為預(yù)繳各地有差異。而且你這是一種錯誤的情況,需要按照你項目的要求的處理。