您好 開具了一張紅字發(fā)票,報稅時統(tǒng)計銷售額是正數(shù)銷售額和負數(shù)銷售額加在一起
老師,開具了一張紅字發(fā)票,報稅時統(tǒng)計銷售額是正數(shù)銷售額和負數(shù)銷售額加在一起嗎?
老師,如果按增值稅發(fā)票資料統(tǒng)計數(shù)字做賬的話,我是按實際銷售金額和實際銷售稅額做賬呢?還是銷售正數(shù)減去銷項負數(shù)?
老師,請問公司開的一張銷售發(fā)票的銷售清單,在開了紅字發(fā)票還有負數(shù)的銷售清單嗎
銷售方開具了紅字專用發(fā)票,該怎么申報,是用實際的銷售金額減去負數(shù)的金額申報嗎
老師,您好!在銷售貨物后發(fā)生的折讓,請問開發(fā)票時是在一張發(fā)票上顯示銷售額和折讓額,還是先開一張正數(shù)總金額的發(fā)票,再開一張紅字折扣金額的發(fā)票?確認收入時是直接按差額確認嗎?謝謝!
老師好,小規(guī)模的稅務(wù)資質(zhì)從哪里查
請問實繳的意義是什么,和分配利潤的關(guān)系
請問案件受理費(非稅收入)記在管理費用嗎
老師,上月購買一批存貨,是專票,原本作為貨物要賣出去的,后來這個月被老板當(dāng)作福利發(fā)放給員工了,進項稅額要怎么處理呀?
老師這個題讀著不難不會呢
我們找供應(yīng)商開票,說當(dāng)月的發(fā)票需要當(dāng)月開,為什么對方告訴我要下個月才能開
金蝶軟件服務(wù)發(fā)票計什么科目?金額七千多
增值稅完稅證明分錄。請問什么時候用,借,應(yīng)交增值稅未交增值稅,貸,銀行存款。什么時候用,借,應(yīng)交增值稅已交增值稅,貸,銀行存款。
請問:這道題甲金融資產(chǎn)入賬價值110萬元,計算機器時候怎么310-105萬元?怎么去110萬元
請問,我們是一般人,也是小微,企業(yè)所得稅是多少以內(nèi)減按多少征收?忘了。
進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)電子稅務(wù)局附表二嗎?
您自己開具的是銷項稅額發(fā)票啊 不是進項啊 不需要填附表二
老師,第一個問題是開具了一張紅字發(fā)票,報稅時銷售額加在一起,填附表一;第二個問題是酒的進項專票,我做進項轉(zhuǎn)岀了,進項轉(zhuǎn)出數(shù)填在哪里?
請問購入酒做什么用途的
領(lǐng)導(dǎo)送禮的,是計入福利費或招待費嗎?
計入業(yè)務(wù)招待費科目 填寫進項稅額轉(zhuǎn)出的集體 福利個人消費里面就好了