您好,沖減的管理費(fèi)用大于發(fā)生額導(dǎo)致的。
老師,結(jié)完賬以后,利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),是什么情況?
金蝶kiS標(biāo)準(zhǔn)版,反結(jié)帳之后修改了一個(gè)費(fèi)用類的憑證,之后又把該費(fèi)用的相關(guān)損益結(jié)轉(zhuǎn)也手動(dòng)調(diào)整了,重新結(jié)賬之后,出的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不再準(zhǔn)確。利潤(rùn)表里管理費(fèi)用的取數(shù)跟明細(xì)賬的管理費(fèi)用的合計(jì)數(shù)不一致了,這種情況怎么處理?
老師中途遷賬,期初設(shè)置都填完了,負(fù)債表和以前賬的負(fù)債表完全吻合,但利潤(rùn)表顯示都是0是什么情況啊,謝謝老師
老師,利潤(rùn)表里面管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)的什么問(wèn)題?
老師,月末管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)以后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)那一欄的數(shù)字是不是要和結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用一樣啊
老師,我們買的樣品發(fā)給客戶,不收客戶錢,這樣做哪個(gè)科目呢
親 昨天30號(hào)下午收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 貨給客戶發(fā)走了還在路上 還沒(méi)開(kāi)銷項(xiàng) 收到的這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月不做賬 下個(gè)月再做賬行不行?這個(gè)月的賬昨天我已經(jīng)做完了 不想改了[捂臉]
老師,運(yùn)輸公司的購(gòu)入遠(yuǎn)輸車,制作固定資產(chǎn)卡片時(shí),減值準(zhǔn)備科目選什么呀,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做
老師你好,實(shí)收資本增加后,入帳了的,但是工商一直沒(méi)變更,有影響嗎,這個(gè)交稅要交什么稅呢
購(gòu)買地皮是按公司名義買劃算還是個(gè)人?
請(qǐng)問(wèn)加工測(cè)試費(fèi)是開(kāi)具13%的加工費(fèi),還是6%的測(cè)試服務(wù)費(fèi)
老師,付勞務(wù)公司勞務(wù)費(fèi),對(duì)方未回發(fā)票,如何做賬呢
服務(wù)業(yè)的稅負(fù)率多少?小規(guī)模和一般納稅人分別
老師你好,我抵扣了100,(實(shí)際情況應(yīng)該是抵扣10才對(duì))再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出90,目的為了退回90的,什么操作,
您好,老師,我本月銷項(xiàng)20,進(jìn)項(xiàng)10,上期留抵10 我該怎么寫分錄?
嗯,我把待處理財(cái)產(chǎn)損益-庫(kù)存盤盈 轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里了,這種情況,是做錯(cuò)了,是吧?
您好,處理原理是沒(méi)問(wèn)題的。
管理費(fèi)用有出現(xiàn)過(guò)負(fù)數(shù)的情況嗎?
您好,這種情形并不常見(jiàn)。
那這樣的話凈利潤(rùn)也是錯(cuò)的吧?
您好,數(shù)不是錯(cuò)的,只不過(guò)管理費(fèi)用為負(fù)可能會(huì)引起監(jiān)管的注意,但是是正常的也可以說(shuō)通。