同學(xué)你好,之前沒 抵扣時(shí)增稅值稅是計(jì)入待認(rèn)證里了么?
請(qǐng)問老師,加工費(fèi)的專票,費(fèi)用已經(jīng)做過了,但是進(jìn)項(xiàng)稅還沒抵扣,本月做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的時(shí)候摘要和分錄該如何寫呢?
老師,請(qǐng)問20年的專票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣過,但是進(jìn)項(xiàng)稅沒有做進(jìn)20年的稅費(fèi)里,而且成本也沒有做夠,21年可以補(bǔ)計(jì)成本和進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,我們一張費(fèi)用類的發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,但是說不能抵扣。現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問分錄怎么做
老師,請(qǐng)問一下 那個(gè)專票 申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了 但是員工還沒有報(bào)銷。 賬務(wù)進(jìn)項(xiàng)就是負(fù)數(shù),請(qǐng)問一下 我現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
你好老師,22年報(bào)的住宿費(fèi)專票,當(dāng)時(shí)沒有把進(jìn)項(xiàng)稅單寫,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我再吧進(jìn)項(xiàng)稅額摘出來該怎么做分錄
老師 我們酒店從一月份開始一直虧損,七月份申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,無票支出調(diào)整后也是虧損狀態(tài)的話需要繳納所得稅嗎?
我之前叫中介幫忙注冊(cè)了一個(gè)公司,什么業(yè)務(wù)都沒有發(fā)生,幾個(gè)月了,現(xiàn)在想注銷掉。要交稅嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市發(fā)海報(bào)吃飯等廣告費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么
你好,客戶要求加稅百分之一后的金額是648元,開票應(yīng)該開多少錢合適?
剛成立的一般納稅人,要找專管員合稅種,都需要和專管員怎么溝通
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,跨年的利息收入做錯(cuò)賬怎么調(diào)
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
在哪里可以查發(fā)票項(xiàng)目名稱商品編碼
交工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%退回的60%退到哪里去
老師,您好!食堂做職工餐買的液化氣費(fèi)用,怎么入賬!
沒有計(jì)入待認(rèn)證,
同學(xué)你好,那么是原來沒有入賬還是?如果沒有入賬,錢數(shù)應(yīng)是對(duì)不上的呢;
我們是生產(chǎn)出口企業(yè),但是因?yàn)榕露愗?fù)太低,所以進(jìn)項(xiàng)稅太多了就沒有全部抵扣,寫分錄的時(shí)候就直接 借:加工費(fèi) 然后進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 這樣不也是平的嗎?
就是認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅,借方就寫多少數(shù)額,
同學(xué)你好,是可以的; ,加工費(fèi)的專票,費(fèi)用已經(jīng)做過了,但是進(jìn)項(xiàng)稅還沒抵扣,本月做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的時(shí)候摘要和分錄該如何寫呢?——這筆業(yè)務(wù)的增值稅沒有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額么,像上面一樣的;
那比如我現(xiàn)在費(fèi)用都用掉了,但是稅額還有,我寫分錄可不可以借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 就是不知道摘要該怎么寫?
同學(xué)你好,如果之前沒有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,是可以的;
增值稅沒有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在不知道該怎么寫分錄?或者有沒有補(bǔ)計(jì)提什么的?
老師你好,我不知道摘要該怎么寫?直接寫進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
同學(xué)你好 如果當(dāng)初沒有計(jì)入進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付賬款等;
老師你好,我是想咨詢分錄的摘要該怎么寫比較好?直接寫進(jìn)項(xiàng)稅抵扣可以嗎?
同學(xué)你好, 我是想咨詢分錄的摘要該怎么寫比較好?——將已發(fā)生費(fèi)用的增值稅計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額 直接寫進(jìn)項(xiàng)稅抵扣可以嗎?——是可以的;