同學(xué)你好,之前沒 抵扣時增稅值稅是計(jì)入待認(rèn)證里了么?

請問老師,加工費(fèi)的專票,費(fèi)用已經(jīng)做過了,但是進(jìn)項(xiàng)稅還沒抵扣,本月做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的時候摘要和分錄該如何寫呢?
老師,請問20年的專票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣過,但是進(jìn)項(xiàng)稅沒有做進(jìn)20年的稅費(fèi)里,而且成本也沒有做夠,21年可以補(bǔ)計(jì)成本和進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,我們一張費(fèi)用類的發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,但是說不能抵扣?,F(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做
老師,請問一下 那個專票 申報的時候已經(jīng)抵扣了 但是員工還沒有報銷。 賬務(wù)進(jìn)項(xiàng)就是負(fù)數(shù),請問一下 我現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
你好老師,22年報的住宿費(fèi)專票,當(dāng)時沒有把進(jìn)項(xiàng)稅單寫,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我再吧進(jìn)項(xiàng)稅額摘出來該怎么做分錄
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨(dú)資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機(jī)器價格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個體工商戶


沒有計(jì)入待認(rèn)證,
同學(xué)你好,那么是原來沒有入賬還是?如果沒有入賬,錢數(shù)應(yīng)是對不上的呢;
我們是生產(chǎn)出口企業(yè),但是因?yàn)榕露愗?fù)太低,所以進(jìn)項(xiàng)稅太多了就沒有全部抵扣,寫分錄的時候就直接 借:加工費(fèi) 然后進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 這樣不也是平的嗎?
就是認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅,借方就寫多少數(shù)額,
同學(xué)你好,是可以的; ,加工費(fèi)的專票,費(fèi)用已經(jīng)做過了,但是進(jìn)項(xiàng)稅還沒抵扣,本月做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的時候摘要和分錄該如何寫呢?——這筆業(yè)務(wù)的增值稅沒有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額么,像上面一樣的;
那比如我現(xiàn)在費(fèi)用都用掉了,但是稅額還有,我寫分錄可不可以借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 就是不知道摘要該怎么寫?
同學(xué)你好,如果之前沒有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,是可以的;
增值稅沒有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在不知道該怎么寫分錄?或者有沒有補(bǔ)計(jì)提什么的?
老師你好,我不知道摘要該怎么寫?直接寫進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
同學(xué)你好 如果當(dāng)初沒有計(jì)入進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付賬款等;
老師你好,我是想咨詢分錄的摘要該怎么寫比較好?直接寫進(jìn)項(xiàng)稅抵扣可以嗎?
同學(xué)你好, 我是想咨詢分錄的摘要該怎么寫比較好?——將已發(fā)生費(fèi)用的增值稅計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額 直接寫進(jìn)項(xiàng)稅抵扣可以嗎?——是可以的;