同學(xué)你好,之前沒 抵扣時增稅值稅是計入待認證里了么?
請問老師,加工費的專票,費用已經(jīng)做過了,但是進項稅還沒抵扣,本月做進項稅抵扣的時候摘要和分錄該如何寫呢?
老師,請問20年的專票,進項稅已經(jīng)抵扣過,但是進項稅沒有做進20年的稅費里,而且成本也沒有做夠,21年可以補計成本和進項稅嗎?
老師,我們一張費用類的發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,但是說不能抵扣?,F(xiàn)在要進項稅額轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做
老師,請問一下 那個專票 申報的時候已經(jīng)抵扣了 但是員工還沒有報銷。 賬務(wù)進項就是負數(shù),請問一下 我現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
你好老師,22年報的住宿費專票,當時沒有把進項稅單寫,但是已經(jīng)認證抵扣了,我再吧進項稅額摘出來該怎么做分錄
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
沒有計入待認證,
同學(xué)你好,那么是原來沒有入賬還是?如果沒有入賬,錢數(shù)應(yīng)是對不上的呢;
我們是生產(chǎn)出口企業(yè),但是因為怕稅負太低,所以進項稅太多了就沒有全部抵扣,寫分錄的時候就直接 借:加工費 然后進項稅 貸:應(yīng)付賬款 這樣不也是平的嗎?
就是認證多少進項稅,借方就寫多少數(shù)額,
同學(xué)你好,是可以的; ,加工費的專票,費用已經(jīng)做過了,但是進項稅還沒抵扣,本月做進項稅抵扣的時候摘要和分錄該如何寫呢?——這筆業(yè)務(wù)的增值稅沒有計入進項稅額么,像上面一樣的;
那比如我現(xiàn)在費用都用掉了,但是稅額還有,我寫分錄可不可以借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 就是不知道摘要該怎么寫?
同學(xué)你好,如果之前沒有計入進項稅額,是可以的;
增值稅沒有計入進項稅額,現(xiàn)在不知道該怎么寫分錄?或者有沒有補計提什么的?
老師你好,我不知道摘要該怎么寫?直接寫進項稅抵扣嗎?
同學(xué)你好 如果當初沒有計入進項,現(xiàn)在 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)付賬款等;
老師你好,我是想咨詢分錄的摘要該怎么寫比較好?直接寫進項稅抵扣可以嗎?
同學(xué)你好, 我是想咨詢分錄的摘要該怎么寫比較好?——將已發(fā)生費用的增值稅計入進項稅額 直接寫進項稅抵扣可以嗎?——是可以的;