您好 應(yīng)該更正申報表 收入也填不含稅金額
老師,我申報財務(wù)報表年報時,發(fā)現(xiàn)申報表和稅控盤數(shù)據(jù)有差異,差異金額是申報表上面填的數(shù)據(jù)是含稅的,這個差異怎么處理呢
老師,請問一下之前的財務(wù)報表申報的數(shù)據(jù)和現(xiàn)在的有差異,修改的話需要重新核算稅額嗎?
申報增值稅時,申報表與賬面老是有一分錢的差異這個怎么處理???
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應(yīng)該在哪里填報
高級會計需要什么學(xué)歷可以報考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計稅,有一部分國外設(shè)計屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費是全額抵還是按比例抵。
現(xiàn)在過了申報期了也可以更正嗎?是去年一二季度的
年報報表上面收入怎么填呢
現(xiàn)在過了申報期了也可以更正 年報上填不含稅銷售額
我看了,不能更正了,顯示不是最后一筆申報,啥子之類的
是更正的去年一季度的
要去稅務(wù)大廳柜面更正 不是自己在電子稅務(wù)局更正
如果電子稅務(wù)局可以更正,是不是就可以在這里更正呢
還有老師,出現(xiàn)這種有差異的情況,是必須要去做更正嗎?可不可以不做呢,直接在年報上面填寫呢
如果電子稅務(wù)局可以更正?是就可以在這里更正 匯算清繳的時候更正也可以的
那我現(xiàn)在需要申報報表年報,是直接填寫稅控盤正確的收入金額了?
暫時不更正
是直接填寫稅控盤正確的收入金額
這個是什么意思呢
您有稅金需要退回?
之前第三季度在異地有預(yù)交,申報的時候忘了扣預(yù)交的,交的全額,導(dǎo)致多交了
我不曉得這個是不是意味著我多交的,可以申請退呢?
那您當(dāng)?shù)卦试S退稅的話 可以填寫申請?
我可以抵以后稅款,不退稅不呢
可以抵以后稅款,不退稅
我現(xiàn)在不曉得這個截圖的意思是不是說明我有多交的么
也就是退抵稅可以在網(wǎng)廳辦理哈,不需要到大廳去吧
是您可以退 可以抵的稅金的明細 您可以核查一下 是否跟您多交的金額一致
好的,如果一致的話就可以在網(wǎng)廳辦理哈,不用去大廳
是的?一致的話就可以在網(wǎng)廳辦理 不用去稅務(wù)大廳柜面