您好 應(yīng)該更正申報表 收入也填不含稅金額

老師,我申報財務(wù)報表年報時,發(fā)現(xiàn)申報表和稅控盤數(shù)據(jù)有差異,差異金額是申報表上面填的數(shù)據(jù)是含稅的,這個差異怎么處理呢
老師,請問一下之前的財務(wù)報表申報的數(shù)據(jù)和現(xiàn)在的有差異,修改的話需要重新核算稅額嗎?
申報增值稅時,申報表與賬面老是有一分錢的差異這個怎么處理???
老師,有異地個稅數(shù)據(jù)的,當(dāng)?shù)貓蟊聿伙@示異地數(shù)據(jù),只填本地個稅數(shù)據(jù)就沒提示,都填上就顯示個稅申報與實發(fā)數(shù)差異過大,就差異地的數(shù),能報,就是比對不符,怎么填
公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后利潤試做了分紅交了個人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
醫(yī)保局將生育補(bǔ)貼款先打入公司賬戶后轉(zhuǎn)給員工時怎么做會計分錄?
老師!我們是分公司,項目以集團(tuán)公司名義簽訂合同,開發(fā)票,收款!項目結(jié)算后!以房抵債,房子抵給集團(tuán),集團(tuán)又抵給供應(yīng)商!以房抵債過程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用都有我們分公司承擔(dān),這樣的情況,分公司繳納的稅金我們是列支在項目成本中!還是稅金及附加中(計提稅金),我之前的列支在項目成本中
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進(jìn)項票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
以前年度的折舊計提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項
請問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
現(xiàn)在過了申報期了也可以更正嗎?是去年一二季度的
年報報表上面收入怎么填呢
現(xiàn)在過了申報期了也可以更正 年報上填不含稅銷售額
我看了,不能更正了,顯示不是最后一筆申報,啥子之類的
是更正的去年一季度的
要去稅務(wù)大廳柜面更正 不是自己在電子稅務(wù)局更正
如果電子稅務(wù)局可以更正,是不是就可以在這里更正呢
還有老師,出現(xiàn)這種有差異的情況,是必須要去做更正嗎?可不可以不做呢,直接在年報上面填寫呢
如果電子稅務(wù)局可以更正?是就可以在這里更正 匯算清繳的時候更正也可以的
那我現(xiàn)在需要申報報表年報,是直接填寫稅控盤正確的收入金額了?
暫時不更正
是直接填寫稅控盤正確的收入金額
這個是什么意思呢
您有稅金需要退回?
之前第三季度在異地有預(yù)交,申報的時候忘了扣預(yù)交的,交的全額,導(dǎo)致多交了
我不曉得這個是不是意味著我多交的,可以申請退呢?
那您當(dāng)?shù)卦试S退稅的話 可以填寫申請?
我可以抵以后稅款,不退稅不呢
可以抵以后稅款,不退稅
我現(xiàn)在不曉得這個截圖的意思是不是說明我有多交的么
也就是退抵稅可以在網(wǎng)廳辦理哈,不需要到大廳去吧
是您可以退 可以抵的稅金的明細(xì) 您可以核查一下 是否跟您多交的金額一致
好的,如果一致的話就可以在網(wǎng)廳辦理哈,不用去大廳
是的?一致的話就可以在網(wǎng)廳辦理 不用去稅務(wù)大廳柜面