你好,按照你實(shí)際填寫就可以的,比對(duì)不符的可以忽略。

老師:8月份我開了一張9萬的銷項(xiàng),又開了一份10萬的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),稅盤也顯示本月開票總額是-1萬,可是填寫報(bào)表的自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)的時(shí)候沒有顯示這個(gè)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)的信息,只顯示正數(shù)的9萬的數(shù)據(jù),這個(gè)我可以手動(dòng)給他改成負(fù)數(shù)跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報(bào)稅時(shí)顯示報(bào)表數(shù)據(jù)都沒問題,這次就沒顯示出來,我就不知道是哪里出了問題?
老師你好,我四季度增值稅申報(bào)表顯示對(duì)比異常, 原因是九月份的收入,已下帳和申報(bào)報(bào)表,十月份開的發(fā)票,這個(gè)月報(bào)表,九月份的數(shù)再報(bào)就重復(fù),不報(bào)吧,就顯示異常,怎么做?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,建筑行業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn),工程在異地。已經(jīng)在項(xiàng)目地交了2%增值稅。剩下的1%要在本地稅務(wù)局報(bào),那2%怎么在報(bào)表體現(xiàn)出來呢 我在附表4填了2%的數(shù)據(jù)然后顯示申報(bào)異常
1、異地項(xiàng)目,稅款預(yù)繳后,才可以注冊(cè)地申報(bào)增值稅及稅費(fèi)嗎? 2、稅款預(yù)繳后,一般多久注冊(cè)地會(huì)有預(yù)繳的數(shù)據(jù)? 3、注冊(cè)地申報(bào)增值稅及附加稅時(shí),有一個(gè)提示不通過,主表第28欄“分次預(yù)繳稅款”填報(bào)異常。
事業(yè)單位稅務(wù)季報(bào)企業(yè)所得稅中附報(bào)事項(xiàng)“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”可以不填嗎?不填,提示與個(gè)稅申報(bào)工資薪金月平均差異大,按實(shí)際填。我就按他提示數(shù)據(jù)填嗎?
老師,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責(zé)任公司(自然人投資和控股)的,我看報(bào)稅的時(shí)候填的是小規(guī)模納稅人,是因?yàn)槭裁囱??我下個(gè)月也要報(bào)稅不知道得怎么報(bào)
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計(jì)
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計(jì)提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個(gè)店鋪都是電商,每個(gè)店鋪都有不同的產(chǎn)品,我要我需要把這個(gè)店鋪所有的產(chǎn)品混種,然后列入到我的一個(gè)表格中匯總,然后再由我分別根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)供貨商下單,下單之后,然后再把每個(gè)供貨商的快遞單號(hào)填回到自己的匯總表中來,然后填寫完成之后,再把每個(gè)店鋪的單好產(chǎn)品的價(jià)格運(yùn)費(fèi)總計(jì)每個(gè)店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時(shí)需要合作十個(gè)店鋪,每一天天跟我這個(gè)店鋪混種的一個(gè)金額以及每個(gè)供貨商的一個(gè)貨款金額的核對(duì)。然后五天一輪,另外十個(gè)電商平臺(tái),我需要結(jié)算,然后十個(gè)供貨商,我也需要核對(duì)貨款。我應(yīng)該怎么操作才能讓自己迅速精準(zhǔn)收集數(shù)據(jù)核對(duì)數(shù)據(jù),清算個(gè)個(gè)貨款。以及每個(gè)店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對(duì)應(yīng)上的一個(gè)退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個(gè)大難題嗎
這道題答案里面出來一個(gè)63.14是怎么計(jì)算來的?
請(qǐng)問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國(guó)內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開港雜費(fèi)發(fā)票,50%開國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,國(guó)外的vat是怎么算的?算完怎么申報(bào)的?申報(bào)要注意哪些?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購(gòu)發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該先干嘛?


我是計(jì)提30實(shí)發(fā)10萬申報(bào)30,有個(gè)老師讓我都填30和個(gè)稅對(duì)起來,未付的轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付,我這樣做了但是異地的不顯示,我能只填當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)嗎就是一共30萬工資,異地10萬本地20,我填計(jì)提30,實(shí)發(fā)20,因?yàn)橹伙@示本地個(gè)稅數(shù)據(jù)20萬
異地的不顯示也要填寫。
那這樣不就實(shí)發(fā)大于個(gè)稅,會(huì)預(yù)警嗎
你好,預(yù)警也忽略,因?yàn)檫@實(shí)際發(fā)生的不是嗎?
我實(shí)際計(jì)提30萬,異地10萬本地20,個(gè)稅全部申報(bào)了,但只發(fā)了10萬
你好,老師,建議你按照300,000了,你就按照300,000就是我的建議是100,000
如果你當(dāng)時(shí)全部都發(fā)下去了的話,300,000不管你當(dāng)時(shí)在當(dāng)?shù)厣陥?bào)還是異地申報(bào)多少算進(jìn)去
老師我沒看明白你說的
支付出去的職工薪酬 這里面填寫的是發(fā)下去的 你們只發(fā)了10萬,填寫10萬和個(gè)稅申報(bào)的沒有關(guān)系。到時(shí)候稅務(wù)局問起來,你就說提前申報(bào)了個(gè)稅呀。