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老師你好,我想知道下面的題目中,增值稅進(jìn)項稅為什么不是,(40+16)*13%而是40*13%,消費稅不是價內(nèi)稅嗎,

老師你好,我想知道下面的題目中,增值稅進(jìn)項稅為什么不是,(40+16)*13%而是40*13%,消費稅不是價內(nèi)稅嗎,
老師你好,我想知道下面的題目中,增值稅進(jìn)項稅為什么不是,(40+16)*13%而是40*13%,消費稅不是價內(nèi)稅嗎,
2021-01-30 22:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-30 23:06

同學(xué)您好 你沒有抓住關(guān)鍵詞哦,題目說了該產(chǎn)品是用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費品那么之前所交的消費稅是可以抵扣的哦。

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快賬用戶4731 追問 2021-01-30 23:25

應(yīng)交稅費是可以抵扣,可是計算增值稅不是把消費稅加在一起再乘以稅率嗎,比如銷售貨物,增值稅=(成本+利潤+消費稅)*13%,我是想知道增值稅為什么不把消費稅加進(jìn)去再×稅率

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快賬用戶4731 追問 2021-01-30 23:32

如果消費包含在加工費當(dāng)中,就是 借 委托加工物質(zhì)24 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅5.2 應(yīng)交消費稅16萬。消費稅不在加工費當(dāng)中,應(yīng)交增值稅不是(40+16)×13%=7.28萬嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-31 00:04

你好,你說的那個公式是組成計稅價,不能混淆了。

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同學(xué)您好 你沒有抓住關(guān)鍵詞哦,題目說了該產(chǎn)品是用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費品那么之前所交的消費稅是可以抵扣的哦。
2021-01-30
你算的都正確,如果企業(yè)只有這一筆業(yè)務(wù),利潤是100減40就是60,不是收入,收入是100,價內(nèi)稅是說這100的價格包含消費稅,所以消費者付108就可以,但是增值稅是說100里不包括增值稅,所以購買者要付113
2023-04-27
你好你具體是那一題目不懂?
2021-01-15
同學(xué)您好 因為消費稅是價內(nèi)稅,所以需要除以(1-15%)
2024-04-16
你好!是的,只做增值稅價稅分離,即可
2022-04-01
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