一般納稅人都是售價(jià)和售價(jià)*13%的增值稅,而小規(guī)模納稅人的售價(jià)則是價(jià)稅合計(jì)
老師,我想問一下是不是只有題目中說明售價(jià)是價(jià)稅合計(jì)才要先/1+13%,如果他直接給出售價(jià),沒說是否是價(jià)稅合計(jì),那么就直接用給出的售價(jià)*13%就是增值稅的銷項(xiàng)稅嗎? 還是說一般納稅人都是售價(jià)和售價(jià)*13%的增值稅,而小規(guī)模納稅人的售價(jià)則是價(jià)稅合計(jì)?
老師,我想問一下是不是只有題目中說明售價(jià)是價(jià)稅合計(jì)才要先/1+13%,如果他直接給出售價(jià),沒說是否是價(jià)稅合計(jì),那么就直接用給出的售價(jià)*13%就是增值稅的銷項(xiàng)稅嗎? 還是說一般納稅人都是售價(jià)和售價(jià)*13%的增值稅,而小規(guī)模納稅人的售價(jià)則是價(jià)稅合計(jì)?
老師,你好這道題的第三問答案說應(yīng)以平均銷售價(jià)格和相應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅之和計(jì)入應(yīng)付職工薪酬—職工福利,但是計(jì)算平均價(jià)格就是直接用專用發(fā)票的不含稅價(jià)格算出平均價(jià)格那答案說的增值稅銷項(xiàng)體現(xiàn)在哪呀?
老師好! 1.小規(guī)模納稅人本季度價(jià)稅合計(jì)開具普票400200元,請問下老師!增值稅申報(bào)表怎么填寫?填寫的金額是價(jià)稅合計(jì)的嗎?2.如果開具的是專票價(jià)稅合計(jì)400200元,也是沒有達(dá)起征點(diǎn)的?。∵@個(gè)是不是就不用填到未達(dá)起征點(diǎn)項(xiàng)了?直接填到個(gè) “增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”第2行內(nèi)對嗎?
老師,我想問一個(gè)問題,是這樣子的,就是所有的企業(yè),給別人開發(fā)票,是怎么開的,是跟別人談好,價(jià)格是多少?然后增值稅是多少,然后價(jià)格外的增值稅,這兩部分加起來,是要收客戶的錢,是嗎?是這么跟客戶說嗎?還是說,直接價(jià)稅合計(jì)是多少金額,直接就報(bào)價(jià)格給客戶呢?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬