你好,如果是售價(jià)也要加水分離,專票除外
老師,我想問一下是不是只有題目中說明售價(jià)是價(jià)稅合計(jì)才要先/1+13%,如果他直接給出售價(jià),沒說是否是價(jià)稅合計(jì),那么就直接用給出的售價(jià)*13%就是增值稅的銷項(xiàng)稅嗎? 還是說一般納稅人都是售價(jià)和售價(jià)*13%的增值稅,而小規(guī)模納稅人的售價(jià)則是價(jià)稅合計(jì)?
老師,我想問一下是不是只有題目中說明售價(jià)是價(jià)稅合計(jì)才要先/1+13%,如果他直接給出售價(jià),沒說是否是價(jià)稅合計(jì),那么就直接用給出的售價(jià)*13%就是增值稅的銷項(xiàng)稅嗎? 還是說一般納稅人都是售價(jià)和售價(jià)*13%的增值稅,而小規(guī)模納稅人的售價(jià)則是價(jià)稅合計(jì)?
老師,你好這道題的第三問答案說應(yīng)以平均銷售價(jià)格和相應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅之和計(jì)入應(yīng)付職工薪酬—職工福利,但是計(jì)算平均價(jià)格就是直接用專用發(fā)票的不含稅價(jià)格算出平均價(jià)格那答案說的增值稅銷項(xiàng)體現(xiàn)在哪呀?
老師好! 1.小規(guī)模納稅人本季度價(jià)稅合計(jì)開具普票400200元,請(qǐng)問下老師!增值稅申報(bào)表怎么填寫?填寫的金額是價(jià)稅合計(jì)的嗎?2.如果開具的是專票價(jià)稅合計(jì)400200元,也是沒有達(dá)起征點(diǎn)的??!這個(gè)是不是就不用填到未達(dá)起征點(diǎn)項(xiàng)了?直接填到個(gè) “增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”第2行內(nèi)對(duì)嗎?
老師,我想問一個(gè)問題,是這樣子的,就是所有的企業(yè),給別人開發(fā)票,是怎么開的,是跟別人談好,價(jià)格是多少?然后增值稅是多少,然后價(jià)格外的增值稅,這兩部分加起來(lái),是要收客戶的錢,是嗎?是這么跟客戶說嗎?還是說,直接價(jià)稅合計(jì)是多少金額,直接就報(bào)價(jià)格給客戶呢?
請(qǐng)問個(gè)體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個(gè)社會(huì)組織,但是好像沒有進(jìn)行報(bào)稅,那會(huì)影響他名下公司的運(yùn)營(yíng)嗎?會(huì)被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請(qǐng)問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤(rùn)做多,不能年年虧損
問一下公司需要報(bào)銷的發(fā)票、銀行回單是會(huì)計(jì)人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來(lái)提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報(bào)關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對(duì)公發(fā)放工資,會(huì)不會(huì)被查說沒給員工買社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號(hào),20號(hào)前下社保,就不會(huì)產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個(gè)個(gè)體,稅務(wù)局打電話說個(gè)稅沒報(bào),個(gè)體需要報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里報(bào)?
企業(yè)工會(huì)會(huì)費(fèi)怎么收。國(guó)家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
他給的是售價(jià),我要先銷項(xiàng)稅額=銷售額(含稅)(1稅率)稅率,然后再銷項(xiàng)稅額=銷售額(不含稅)稅率?
可是一般做題給的售價(jià)我好像都是直接乘稅率,把他當(dāng)做不含稅價(jià)格算的
一般情況售價(jià)需要價(jià)稅分離的