不能,需要這個(gè)分開寫,你1,2 可以合并寫,借銷項(xiàng)稅額 100 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 80 轉(zhuǎn)出未交增值稅20
老師 一般納稅人,增值稅銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)80,可以直接只寫第三個(gè)分錄,前兩個(gè)分錄省略嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額 80 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 20
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 還是說可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
老師 公司可以直接用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,不使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 比如 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)60 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅60
老師您好!請(qǐng)問一下你上次回答我的一個(gè)問題是進(jìn)項(xiàng)180萬,銷項(xiàng)160萬,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的,您給的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅 160; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅180; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。那么我可不可只做前面一個(gè)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅 160; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅180; 不做這個(gè)分錄 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。這樣子可以嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)80 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20。 請(qǐng)問銷項(xiàng)100進(jìn)項(xiàng)80結(jié)轉(zhuǎn)是這么做的嗎
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率是怎么算的,說按千分之,期初庫存61.18噸,當(dāng)月入庫96.1噸,當(dāng)月總出庫88.82噸,賬面庫存是68.46噸,實(shí)際庫存(實(shí)地盤點(diǎn))為67.95噸,求損耗率怎么算
老師,老板有2張卡,其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡,月底老板會(huì)把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來,做賬是以主卡為主做,但當(dāng)月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進(jìn)來,怎么做賬,是記其他應(yīng)收款老板然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進(jìn)來再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎,還是怎么做啊
發(fā)票三流一致是什么意思
你好,老師,請(qǐng)問為什么固定資產(chǎn)清理會(huì)有余額?處置固定資產(chǎn)的分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問老師一般納稅人沒有固定資產(chǎn),匯算清繳需要勾選折舊表零申報(bào)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司行政的讓我們把工資表分成兩部分來做。對(duì)于司機(jī),分揀員,保潔這類工種的人員,單獨(dú)做勞務(wù)人員工資表。但是讓我們也一起按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問,這部分勞務(wù)人員工資在做賬的時(shí)候,也還是做借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。嗎?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來經(jīng)營(yíng)養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月營(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接)