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老師 一般納稅人,增值稅銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)80,可以直接只寫第三個(gè)分錄,前兩個(gè)分錄省略嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額 80 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 20

2021-01-30 20:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-30 20:19

不能,需要這個(gè)分開寫,你1,2 可以合并寫,借銷項(xiàng)稅額 100 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 80 轉(zhuǎn)出未交增值稅20

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不能,需要這個(gè)分開寫,你1,2 可以合并寫,借銷項(xiàng)稅額 100 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 80 轉(zhuǎn)出未交增值稅20
2021-01-30
你好,很高興為你解答 對(duì)著呢 每一步都對(duì)
2021-04-25
分步結(jié)轉(zhuǎn)方式 分別結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額到 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 80 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 80 再將 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 的貸方余額(銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額),結(jié)轉(zhuǎn)到 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅” : 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 20 合并分錄方式 將上述步驟合并,直接編制以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 80 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 20 工作中,日常月份可以選擇較為簡(jiǎn)便的方式,只做 “借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 20” 這筆分錄,將銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額結(jié)轉(zhuǎn);年末時(shí),再采用合并分錄方式,將 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅” 下的 “銷項(xiàng)稅額” 和 “進(jìn)項(xiàng)稅額” 等專欄結(jié)平,便于新年度的賬目清晰核算。
2025-03-13
你好,可以的,你也可以把未交增值稅放到待發(fā)。
2022-05-26
你好? ? ? 意思是 需要交納20元 那么? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20? 繳納:借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 貸銀行存款20 。? ?你看看轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方抵減了是不是貸方有余額20了 。? ?
2021-04-25
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