你好? 資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 只有銀行存款么? ? ?負(fù)債? 所有者權(quán)益類沒有數(shù)據(jù)么
為什么填寫了初始余額和庫存商品數(shù)量后 試算不平衡
我根據(jù)科目余額表錄科目初始化數(shù)據(jù),驗算平衡,但是總數(shù)數(shù)據(jù)和余額表不一致是為什么呢
交接過來的財務(wù)初始余額的錯的,現(xiàn)金為負(fù)數(shù),庫存商品為負(fù)數(shù),下了庫存商品但是卻沒有購入庫存商品的分錄,原來的財務(wù)公司也倒閉了,現(xiàn)在錄入期初數(shù)時試算不平衡,期初余額借方金額是負(fù)數(shù)-161610.57,期初金額貸方金額53783.01,差額為-215393.58, 資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)也不平,這種情況要怎么處理?
老板只給了我們應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)剛盤完(不知道金額)庫存商品(太遠沒盤)銀行存款、現(xiàn)金的余額(相當(dāng)于建賬的期初額)試算不平衡,目前說要建賬那要怎么建 試算平衡了才能建賬麻,調(diào)到庫存商品、未分配利潤都有些不大合理吧
根據(jù)科目余額表錄入初始數(shù)據(jù),科目余額表為借方,初始數(shù)據(jù)軟件為貸方,錄入時我填了負(fù)值,結(jié)果試算平衡了,可利潤總額不一致,請教老師為什么會這樣
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報???
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認(rèn)繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
我現(xiàn)在只知道余額和庫存商品 其他的明天數(shù)據(jù)
首先要把各科目的余額? 都羅列好? 試算平衡后? ?再錄入期初數(shù)據(jù)
我現(xiàn)在只知道余額和庫存商品 其他的沒有數(shù)據(jù)
沒有的話是不可以的? ? ? 最常見的方法就是 差額 直接放在實收資本 或者其他應(yīng)付款
好的,謝謝您
不客氣的 早睡晚安