你好? ?你在12月里面是否有暫估? 。? ?
老師,像這種,12月份的電費結(jié)算周期,1月份繳納的,發(fā)票上電費年月也是1月,怎么入賬呢?按1月還是12月,做管理費用還是以前年度損益調(diào)整
老師,我們年底員工報銷,在月底前審核完了,但是付款要在1月份,在12月份要預提這部分費用,因為他們報銷的有專票,那我做分錄的時候應該怎么錄呢
老師,這月有報銷的費用有開的發(fā)票日期是上年12月份的,沖銷之前的員工暫支款,如果把這些費用調(diào)整在12月賬里,那1月份怎么的賬里怎么做?來回分錄怎么做合適?
A企業(yè)的銷售人員在2019年12月發(fā)生20萬元差旅費,但年末因為工作繁重長期出差,最快到2020年2月1日春節(jié)前才能把發(fā)票拿回來報銷。企業(yè)會計人員在2018年12月底先將差旅費暫估入賬,確認相關(guān)的費用和負債。2月份拿回發(fā)票報銷時再沖減相關(guān)負債和調(diào)整相關(guān)費用金額。我想知道沖減分錄怎么寫,調(diào)整分錄怎么寫
員工12月墊付了一筆費用,但是對方1月份才肯給他開發(fā)票。那到時候員工拿著1月份開的發(fā)票來報銷,我怎么做賬,能做到12月里去么
我們(行政單位)撥付給特教學?;顒咏?jīng)費1000元,他們給我單位開往來票據(jù),開票項目內(nèi)容寫什么?
國內(nèi)A公司出口貨物到綜合保稅區(qū)B公司,算出口業(yè)務嗎?是都享受入?yún)^(qū)就退稅呢?那B付款給A付什么幣種算外匯?單證有什么不一樣?報關(guān)單境外提貨人是B嗎?可以按0110退稅嗎
老師,紅色的數(shù)字是我抄寫答案的,但是,答案解析沒有寫出來呢,謝謝
老師為什么不直接上市而要借殼上市呢?
9月30日,甲公司與其開戶銀行簽訂保理協(xié)議將一年后到期的5000萬元不帶息應收賬款按照4800萬元的價格出售給其開戶銀行按照保理協(xié)議的約定如果應收賬款到期后債務人不能按期支付款項甲公司有義務向其開戶銀行償付當日甲公司收到其開戶銀行支付的4800萬元款項甲公司對應收賬款進行管理的目標是將應收賬款持有到期后收取款項同時兼顧流動性要求轉(zhuǎn)讓應收賬款請編制甲公司會計分錄
老師,我想問一下,這兩題怎么理解?繞不明白
這個51發(fā)票網(wǎng)站在微信里能搜到嗎?還有沒有其他更便捷的方法
老師,為啥金蝶系統(tǒng)有其他流動資產(chǎn),快賬系統(tǒng)卻沒有其他流動資產(chǎn)
老師,為什么資產(chǎn)負債表,金蝶系統(tǒng)有其他流動資產(chǎn),但是快賬系統(tǒng)沒有
建筑行業(yè)甲方代發(fā)工資,甲方報個稅,乙方的賬怎么做呢?結(jié)算的時候
沒有暫估
?沒有暫估的話 。在1月做 :借以前年度損益調(diào)整? 貸其他應收款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
現(xiàn)在這種情況只能做1月份賬里,然后等匯算清繳時在調(diào)整是嗎?我們是小企業(yè)會計制度,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那這個用利潤分配-未分配利潤嗎?
?你好是的。 因為你跨年了。 是的??用利潤分配-未分配利潤
這種情況的只能計入利潤分配-未分配利潤了,等匯算清繳時調(diào)整,不能計入費用是吧?
?你好是的。 不能直接計入費用??