你好,是的,是這樣計算所得稅,增值稅的稅負(fù)率?
老師。稅負(fù)率就是各個稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬 增值稅的稅負(fù)率是1%,企業(yè)所得稅是0.9% 那么增值稅應(yīng)該交4萬 所得稅是交3.6萬嗎
老師,增值稅稅負(fù)率就是本年累計應(yīng)交增值稅/本年累計收入,這當(dāng)中的收入是指主營業(yè)務(wù)收入嗎,包含其他業(yè)務(wù)收入嗎
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是不是=應(yīng)交企業(yè)所得稅額/全年累計收入 增值稅稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅額/全年累計收入
#提問#老師好,企業(yè)所得稅稅負(fù)率的計算是不是應(yīng)納所得稅稅額/全年累計的營業(yè)收入*100%
免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=免抵稅額/營業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅/營業(yè)收入 綜合稅負(fù)率=合計納稅金額/營業(yè)收入
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?就是不用通過以前年度調(diào)整這個科目核算怎么做會計分錄?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?能避免這個情況
老師你好 自產(chǎn)自銷免稅企業(yè) 沒有核定印花稅這個稅種 要不要交印花稅的?
年末時候賬面折舊計提多了,紅沖掉多提部分嗎,紅字 借管理費用/-折舊 紅字;貸累計折舊;老師可以這樣處理嗎
老師,我們1季度和2季度利潤總額都是正數(shù),按照2季度利潤總額*0.25算和1-6月份利潤總額*0.25-1季度預(yù)繳所得稅,差了1分錢 ,我應(yīng)該按照哪個方式計算2季度計提的所得稅金額呢
老師用友U8怎么查成本明細(xì)表呀
老師好,請問下,建筑企業(yè),異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅以及增值稅附加,是否需要計提到損益類科目(營業(yè)稅稅金及附加、所得稅費用?
老師,請教個問題哈,季度所得稅報表,比如說2季度的,利潤表本期數(shù)據(jù) 填1-6月的還是4-6月的?
計提水電費其他應(yīng)收應(yīng)該是在借方還是貸方
老師咨詢一下,我們是小規(guī)模納稅人,這個季度專票開了106995元,稅額1069.95元。普票24417.81元,稅額244.19元?,F(xiàn)在去申報2季度的增值稅及附加,怎么系統(tǒng)顯示本期應(yīng)補(退)稅費-2310.26,就想問這個數(shù)據(jù)-2310.26怎么來的,我該怎么填寫申報表
跟除了增值稅和企業(yè)所得稅以外的稅沒有關(guān)系嘛是吧?
還有我想問一下,零售水泥的增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?
你好,是的。 這個就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@個行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 ? 增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考?