你好,是的,是這樣計(jì)算所得稅,增值稅的稅負(fù)率?
老師。稅負(fù)率就是各個(gè)稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬 增值稅的稅負(fù)率是1%,企業(yè)所得稅是0.9% 那么增值稅應(yīng)該交4萬 所得稅是交3.6萬嗎
老師,增值稅稅負(fù)率就是本年累計(jì)應(yīng)交增值稅/本年累計(jì)收入,這當(dāng)中的收入是指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,包含其他業(yè)務(wù)收入嗎
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是不是=應(yīng)交企業(yè)所得稅額/全年累計(jì)收入 增值稅稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅額/全年累計(jì)收入
#提問#老師好,企業(yè)所得稅稅負(fù)率的計(jì)算是不是應(yīng)納所得稅稅額/全年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入*100%
免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=免抵稅額/營(yíng)業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅/營(yíng)業(yè)收入 綜合稅負(fù)率=合計(jì)納稅金額/營(yíng)業(yè)收入
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
跟除了增值稅和企業(yè)所得稅以外的稅沒有關(guān)系嘛是吧?
還有我想問一下,零售水泥的增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?
你好,是的。 這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 ? 增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考?