同學(xué)你好 跨境電商的是可以的
老師 請(qǐng)問(wèn)下工程項(xiàng)下出口退稅 境外項(xiàng)目直接匯人民幣回來(lái)不是人民幣 這樣可以正常做出口退稅嗎
跨境收人民幣是可以退稅的么?
老師,收的跨境人民幣怎么做賬
老師,收到境外人民幣貨款,可以正常申請(qǐng)退稅嗎?
記賬本位幣為人民幣的中國(guó)企業(yè)取得的境外銷(xiāo)售所得已按外幣計(jì)算繳納境外所得稅,在以人民幣計(jì)算可抵免的境外稅額時(shí),應(yīng)采用的匯率是()。 A銷(xiāo)售合同簽訂時(shí)使用的人民幣匯率 B境外所得實(shí)際收訖之日的人民幣匯率 C境外所得記入賬內(nèi)時(shí)使用的人民幣匯率 D境外企業(yè)所得稅繳納之日的人民幣匯率 什么叫做計(jì)入賬?
個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶(hù)交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
跨境電商是啥概念?
就是比如說(shuō)唯品國(guó)際 亞馬遜這種的
哦我們?cè)诎⒗锇桶蜕嫌衅脚_(tái),平臺(tái)客戶(hù)。然后不通過(guò)平臺(tái)出口,收人民幣。這樣可以么?
是你們直接出口的嗎?那這個(gè)不算跨境電商了
直接出口
這個(gè)不能收人民幣?
你們要通過(guò)平臺(tái)上銷(xiāo)售的然后收人民幣可以的
老師,我聽(tīng)到一個(gè)消息就是只要錢(qián)通過(guò)外管局進(jìn)來(lái)都可以退稅。。。。。
這個(gè)各地可能要求不同,你可以問(wèn)問(wèn)你們當(dāng)?shù)?2366 一般要求是和報(bào)關(guān)單的幣種一致就行了