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老師,9-11月沒有收入,銀行有一兩筆手續(xù)費(fèi)支出,我可以歸12月一起做嗎

2021-01-27 01:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-27 01:00

您好,盡量不要,謝謝!

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快賬用戶2894 追問 2021-01-27 01:01

銀行收入和支出是不是也不能做在一張憑證上呢

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齊紅老師 解答 2021-01-27 01:03

您好,盡量不做一張憑證,謝謝

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快賬用戶2894 追問 2021-01-27 01:42

老師,種植菇類的麥皮石灰等原材料,購入時(shí)該計(jì)入哪個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2021-01-27 08:00

您好,原材料—某某(石灰)

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快賬用戶2894 追問 2021-01-27 08:02

有三種原材料,原材料下面設(shè)置石灰,麥皮,棉籽殼可以嗎?去年是暫估入賬,今年發(fā)票來了該如何寫分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-27 08:13

您好,是可以的,沖銷暫估,謝謝

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快賬用戶2894 追問 2021-01-27 08:16

該如何寫分錄,紅沖借-原材料石灰,原材料麥皮。貸-應(yīng)付賬款。更正,借原材料石灰,原材料麥皮。貸庫存現(xiàn)金?結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)量沒變化,需要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-27 11:13

之前是: 借:原材料10 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款10 發(fā)票來了假如是15元 補(bǔ)計(jì)提 借:原材料5 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款5

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快賬用戶2894 追問 2021-01-27 11:15

之前暫估的數(shù)量和發(fā)票來的數(shù)量一樣,成本需要重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-27 11:15

您好,不需要的。謝謝

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快賬用戶2894 追問 2021-01-27 11:16

那入庫的原材料需要紅沖嗎?去年做的分錄,今年才來的發(fā)票,需要做損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-27 11:17

您好。不需要的。謝謝。 假如對不上數(shù)字就要調(diào)整,全部對上了就不用調(diào)整

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快賬用戶2894 追問 2021-01-27 11:18

我之前原材料是做應(yīng)付賬款,但是今年來了票是付現(xiàn)金的,分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-01-27 11:18

借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金

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快賬用戶2894 追問 2021-01-27 11:19

那我去年的分錄摘要是不是不能寫暫估入賬了

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齊紅老師 解答 2021-01-27 11:20

分錄摘要,要寫清楚,暫估入庫

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快賬用戶2894 追問 2021-01-27 11:20

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-27 11:23

好的。請問還有什么可以幫到您的

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您好,盡量不要,謝謝!
2021-01-27
可以的,可以這么做的。
2023-07-07
你好!可以在10月份做上去的。
2020-12-07
您好, 這個(gè)是不可以的 必須對齊的
2021-04-15
你好,可以的,可以這么做。
2023-01-09
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