您好: 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料/庫存商品 貸:應付賬款-暫估
原材料的入庫,如,款已付活在貨未到票未收,款已付貨未收票已收,款未付貨已到票未收,款未付貨已到票已收都怎么做賬啊
老師好,收到貨物已經入庫,未付款,對方沒給我們發(fā)票,怎么做賬?
老師,我司預付貨款,已收到貨物。未收到發(fā)票,請問要怎么做賬
請問老師 已收貨已付款 未收到發(fā)票的庫存商品 怎么做賬呢
收到貨物,款已付,發(fā)票未收到,怎樣做賬務處理?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進行節(jié)約管理和醫(yī)護人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領用。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產集團有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團公司,下設投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費
找代理公司給把工商年檢報了,給對方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費的合同,完成了一份費用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進費用,怎么去做賬,做分錄???
郭老師,企業(yè)資金周轉率怎么算
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票,那我入庫是按什么金額入庫呢
您好,按照發(fā)票的不含稅價格入賬,這個金額你們應該是可以預估的
暫估不含稅價是嗎?
您好,是的,暫估不含稅價
那下月是要沖回的嗎
估錯了有關系嗎
您好,這個不應該估算錯的呢,收到發(fā)票的時候沖回。 借:應付賬款-暫估 貸:預付賬款
老師,可以幫我寫一下完整的分錄 嗎
你你好,分錄都寫完整了的呢,在上面了的呢。 支付預付款 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到貨 借:原材料/庫存商品 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:應付賬款-暫估 借:應交增值稅-進項稅 貸:預付賬款
收到發(fā)票后不用先把借:原材料/庫存商品 貸:應付賬款-暫估 這個沖回,再重新做借庫存商品 貸付賬款嗎
您好,這個不需要的呢,你也可以沖回,i性質都一樣
如果我估錯了,是不是就要沖回
是的,如果估錯了,就要沖回
好的,明白了,謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。
老師,我司已銷售貨物,但還未開發(fā)票,要怎么處理
你好,以后會開票嗎?
會開票的
是這個月開,還是下個月?