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老師,我司預付貨款,已收到貨物。未收到發(fā)票,請問要怎么做賬

2021-01-26 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-26 21:51

您好: 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料/庫存商品 貸:應付賬款-暫估

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快賬用戶8623 追問 2021-01-26 21:52

現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票,那我入庫是按什么金額入庫呢

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齊紅老師 解答 2021-01-26 22:00

您好,按照發(fā)票的不含稅價格入賬,這個金額你們應該是可以預估的

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快賬用戶8623 追問 2021-01-26 22:00

暫估不含稅價是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-26 22:01

您好,是的,暫估不含稅價

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快賬用戶8623 追問 2021-01-26 22:01

那下月是要沖回的嗎

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快賬用戶8623 追問 2021-01-26 22:02

估錯了有關系嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-26 22:05

您好,這個不應該估算錯的呢,收到發(fā)票的時候沖回。 借:應付賬款-暫估 貸:預付賬款

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快賬用戶8623 追問 2021-01-26 22:08

老師,可以幫我寫一下完整的分錄 嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-26 22:09

你你好,分錄都寫完整了的呢,在上面了的呢。 支付預付款 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到貨 借:原材料/庫存商品 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:應付賬款-暫估 借:應交增值稅-進項稅 貸:預付賬款

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快賬用戶8623 追問 2021-01-26 22:11

收到發(fā)票后不用先把借:原材料/庫存商品 貸:應付賬款-暫估 這個沖回,再重新做借庫存商品 貸付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-26 22:12

您好,這個不需要的呢,你也可以沖回,i性質都一樣

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快賬用戶8623 追問 2021-01-26 22:13

如果我估錯了,是不是就要沖回

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-26 22:14

是的,如果估錯了,就要沖回

頭像
快賬用戶8623 追問 2021-01-26 22:15

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-26 22:15

?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。

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快賬用戶8623 追問 2021-01-26 22:47

老師,我司已銷售貨物,但還未開發(fā)票,要怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-27 08:10

你好,以后會開票嗎?

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快賬用戶8623 追問 2021-01-27 08:25

會開票的

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齊紅老師 解答 2021-01-27 08:27

是這個月開,還是下個月?

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您好: 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料/庫存商品 貸:應付賬款-暫估
2021-01-26
?你好 ;? 這固定資產 沒有到; 只做 :借應付賬款或者預付賬款貸銀行存款? ?
2022-08-26
借庫存商品 貸應付賬款暫估。
2021-11-12
只付款做借應付賬/預付賬款 貸銀行, 票收做借在途物資 貸銀行 , 款未付貨已到票未收, 借原材料 貸應付賬款暫估款,款未付貨已到票已收都怎么做賬啊 借原材料,貸應付賬款,供應商
2020-08-21
這個可以先暫估入賬。
2021-09-18
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