你好 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 。 但是免稅那部分不能抵扣。 只能抵扣有稅率的那部分
老師,我們是一般納稅人,收到這種發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
老師,一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)專票,專票稅額可以抵扣,不含稅金額能抵扣成本進(jìn)項(xiàng)嗎?比如,收到一張專票,不含稅10000,含稅11300。稅金1300元。稅金可以抵扣,這不含稅的10000元,能作為進(jìn)項(xiàng)成本票嗎?
老師 您好!我們是增值稅一般納稅人,收到國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸普通發(fā)票,我們可以按普通發(fā)票上的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?收到的標(biāo)明旅客身份信息的鐵路車票及客車票也可以計(jì)算抵扣增值稅嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,收到這種發(fā)票可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不呢
老師,我是2月份生成的一般納稅人,一月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?就是升一般納稅人之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣增值稅銷項(xiàng)嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請(qǐng)問(wèn)怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開(kāi)戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問(wèn)的
就是這種發(fā)票可以按照有稅率的部分,比如這張發(fā)票的稅率是3%的,就可以直接按照3%的稅額抵扣jinx
這種發(fā)票抵扣的用途是差旅費(fèi)嗎?需要在勾選平臺(tái)勾選嗎?
?你好 是的。 直接按? 3%對(duì)應(yīng)的稅額來(lái)抵扣 。? 這個(gè)不用勾選?
那這張發(fā)票是有開(kāi)錯(cuò)稅率的,客運(yùn)服務(wù)費(fèi)有免稅的嗎?免稅那部分有沒(méi)有可能是對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了稅率呢?
?你好? ? ?國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù) 之前2020年是有優(yōu)惠政策的。? 你不管免稅部分 。你就看稅率部分 做抵扣 稅額即可??
我想知道這張發(fā)票是否有開(kāi)錯(cuò)了,然后導(dǎo)致我后期抵扣了有影響,如果是對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,就讓對(duì)方重開(kāi)。
?你好沒(méi)有開(kāi)錯(cuò) 。 這個(gè) 2020年的發(fā)票? 看到過(guò)有企業(yè)也是這樣來(lái)開(kāi)的?
開(kāi)具日期是2021.1.25日哦,不是2020年的發(fā)票
?你好? ?找對(duì)方重新開(kāi)票? ?按有稅率的來(lái)開(kāi)??