你好,一般納稅人取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,是可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 的
老師,我們是一般納稅人,收到這種發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
我們是一般納稅人,收到這種發(fā)票可以抵扣的不?
老師,我們公司是一般納稅人,收到這種發(fā)票可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不呢
老師,你好我們是一般納稅人,收到煙酒食品發(fā)票,是專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)我公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,我們公司收到機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,我們公司是一般納稅人
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
個(gè)人去稅務(wù)大廳代開(kāi)的發(fā)票
你好,一般納稅人取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,是可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 的 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
沒(méi)有,以前我都一直在計(jì)算抵扣,今天稅務(wù)大廳工作人員的人給我說(shuō)不可以,我就覺(jué)得有點(diǎn)懵了
你好,不可以的依據(jù)是什么呢?