你好,你申報(bào)了嗎?賬上沒(méi)有做正常報(bào)的嗎?
請(qǐng)問(wèn)去年11月初,前任會(huì)計(jì)開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,就放柜子里了,我也不知道,也沒(méi)做賬,現(xiàn)在往來(lái)不對(duì)才發(fā)現(xiàn)。跨月還跨年了,這可怎么辦?
老師是這樣的,我去稅務(wù)局給一家公司認(rèn)定稅種,上個(gè)月去的,結(jié)果這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局給我認(rèn)定成小規(guī)模了,我也不知道進(jìn)電子稅務(wù)局報(bào)稅才知道,但是在上個(gè)月之前沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),就前兩天開(kāi)了3張票,我剛把它作廢了,我想問(wèn)我周一去改成一一般納稅人什么時(shí)候能生效,還有電子稅務(wù)局系統(tǒng)里的季度申報(bào)我要不要報(bào)還是重新核定
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)2021年開(kāi)了一張普通發(fā)票,對(duì)方單位說(shuō)找不到了,后來(lái)又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會(huì)計(jì)在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開(kāi)了一張,報(bào)1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,增值稅申報(bào)表跟開(kāi)票系統(tǒng)里面銷(xiāo)售不一致了,一月份是紅沖重新開(kāi)的,請(qǐng)教這個(gè)需要處理嗎
你好,周五的時(shí)候開(kāi)了一張電子普票,但是因?yàn)樾畔㈤_(kāi)錯(cuò)了需要重開(kāi),但是也沒(méi)有電子普票了,需要在電子稅務(wù)局申請(qǐng)領(lǐng)票,領(lǐng)票前要把電子普票正常填開(kāi)的和已作廢的做一下驗(yàn)舊才可以申請(qǐng)領(lǐng)新票,我不小心把開(kāi)錯(cuò)的那一張也驗(yàn)舊了,然后還在開(kāi)票uk上把這張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖了,紅沖過(guò)之后才發(fā)現(xiàn)我把這張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票給驗(yàn)日了,不知道該怎么辦了!有沒(méi)有補(bǔ)救辦法!對(duì)賬上有什么影響嗎?我們是代賬公司,不知道會(huì)不會(huì)給客人帶來(lái)什么影響或損失
供應(yīng)商2月開(kāi)了一張發(fā)票,還沒(méi)等我們抵扣就跨月在3月初沖紅了,然后重新開(kāi)了正數(shù)發(fā)票。被沖紅后,2月那張票就抵扣不了了就沒(méi)有入賬,3月的負(fù)數(shù)發(fā)票和重新開(kāi)的正數(shù)發(fā)票就正常入賬報(bào)稅了,所以導(dǎo)致賬面就平不了賬,現(xiàn)在要求供應(yīng)商再開(kāi)一張票過(guò)來(lái)平賬,對(duì)方不同意,說(shuō)是他們一正一負(fù)沖了也重新開(kāi)了,再開(kāi)一張就是他們賬面平不了了,請(qǐng)問(wèn)這種是怎么處理
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來(lái)的錢(qián)以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那這10計(jì)入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計(jì)入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計(jì)入“銀行存款”的借方不是購(gòu)買(mǎi)方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎?我不理解的是購(gòu)買(mǎi)方給了我10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報(bào)表我申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤(rùn)報(bào)多了
你好,公司收到的快遞費(fèi),是對(duì)方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個(gè)酒店的房間做門(mén)店,但是酒店只能開(kāi)住宿費(fèi)發(fā)票,可以拿住宿費(fèi)發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷(xiāo),導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理
老師,提供專(zhuān)利權(quán)使用收入屬于銷(xiāo)售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
申報(bào)了,沒(méi)問(wèn)題呀!
那你這個(gè)月補(bǔ)上 借銀行存款貸利潤(rùn)分配應(yīng)交稅費(fèi)。
小規(guī)模納稅人申報(bào)不以開(kāi)票申報(bào),以確認(rèn)收入申報(bào)納稅
那你不做收入做到哪個(gè)里面?
其他業(yè)務(wù)收入-活動(dòng)收入
那這個(gè)做了收入 你又開(kāi)了發(fā)票就得做增值稅和所得稅
明白,感謝
不用客氣 工作愉快