你好 具體的那個業(yè)務(wù)的差額
老師:我在差額征稅申報,就是我想問下,就是減少增值稅,是不是開發(fā)票時就直接可以減掉一部分
老師我再問一下,如果我現(xiàn)在能確定 我們有19000的稅票可以開進(jìn)來,那我算進(jìn)項發(fā)票的時候是不是就直接減去進(jìn)項的。是這樣的,我有張19000的增值稅發(fā)票可以開進(jìn)的
2021年的損益類的科目明細(xì)用錯了,我可以直接在匯算清繳調(diào)增調(diào)減嗎?就是本來是社保的,我做到了工資里了,導(dǎo)致工資和申報的工資不一致,社保就少了公司的那部分,我就想直接工資調(diào)增,社保那部分調(diào)減,這樣可以嗎?
老師,我想問一下差額征稅,系統(tǒng)沒有開差額征稅的發(fā)票,是不是在申報的時候,不能做分包抵減?
老師,請問下去年一筆無票收入已經(jīng)申報了增值稅,現(xiàn)在補開發(fā)票, 申報增值稅時候減掉這筆金額,但是無法申報 所以就打算不減掉,多申報一筆,請問這筆賬要怎么做賬寫憑證
老師您好,就是我跟對方公司有往來,就是第一筆的時候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對方付款了,這樣我這個往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個款對方最后還是會給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個科目是不是要一直用,不能換
你好老師個體戶經(jīng)營超市開業(yè)招待費會計分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結(jié)關(guān)。我上個月報了未開票收入。這個月要開票嗎?現(xiàn)在報關(guān)單還看不到
老師:工會經(jīng)費支出可以扣工資薪金的百分之二,這個工會經(jīng)費是單位交一部分,員工交一部分,作為工會活動經(jīng)費,這個百分之二十是發(fā)生活動經(jīng)費支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機器的,怎么入賬,大約用個一兩年報廢
民非企業(yè)需要在國家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報工商年報嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
您好,發(fā)票做入賬怎么做啊,入賬狀態(tài)怎么選???
你好老師個體戶經(jīng)營超市買回來的牛肉貨款是賣掉多少月末結(jié)多少錢這樣怎么做會計分錄
比如我們是中介,介紹一個人到另一個單位上班,對方把錢給我們,我們來給工人發(fā)工資,這筆錢有我們的服務(wù)費和工人工資組成,但是里面大半是工資,我們給對方出具發(fā)票是所有金額,
你好 對的,是這么做的。