你好 對的 是這么做的
老師我再問一下,如果我現(xiàn)在能確定 我們有19000的稅票可以開進(jìn)來,那我算進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時候是不是就直接減去進(jìn)項(xiàng)的。是這樣的,我有張19000的增值稅發(fā)票可以開進(jìn)的
老師,請問一下,我現(xiàn)在就是要開發(fā)票,然后我現(xiàn)在我問了一下,我代做賬的,他說代開發(fā)票的話可能超過45萬就開不出去了,然后我現(xiàn)在還要開40萬的發(fā)票出去,我就想公司的那個開不出去的話,能不能用,因?yàn)槲疫€有一個個體工商戶的那個,可以開發(fā)票,但是那個基本上一直沒有怎么用它,我現(xiàn)在就想的話,先能不能個體工商戶開40萬的發(fā)票出去,然后在這一個半月在在這個季度之內(nèi),然后把這40萬的進(jìn)賬,再就是再有進(jìn)賬發(fā)票進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,這樣可以嗎?
老師,我想問下,我們?nèi)绻羞M(jìn)項(xiàng)稅額3000元,開票都是13%,那我們開票含稅3000/0.13+3000=26076.92元是不用交稅的,那如果我們要按0.8%的稅負(fù)來交增值稅,那我們進(jìn)項(xiàng)3000的情況下,是可以開多少票呢
老師,我第一次做增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,不是很懂,想問下,確定一下,就是我這個月開了增值稅專用發(fā)票,其他公司開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我是不是要在11.15號前認(rèn)證,才可以抵扣,11.15之前認(rèn)證的發(fā)票必須是10.31前開的發(fā)票嗎? 因?yàn)檫@個月開的進(jìn)項(xiàng)不夠,抵扣后要交很多稅,我11.1-11.14中間任何一天開的進(jìn)項(xiàng)可不可以在11.15前認(rèn)證抵扣,這樣我10月開的發(fā)票就可以少交一點(diǎn)稅
老師,請問,我公司是國內(nèi)的,現(xiàn)在要出口一批空調(diào)到國外,我們?nèi)ゲ少徎貋?,開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來,然后我們再開銷項(xiàng)專用發(fā)票給國外,到時候我們申報(bào)的時候是可以免交增值稅嗎?如果是免稅的話,那這個進(jìn)項(xiàng)要怎么樣處理呢?
公司裝修好鋪?zhàn)樱驗(yàn)樯獠缓?,轉(zhuǎn)讓部分鋪?zhàn)?,收回裝修補(bǔ)償款,需要開發(fā)票嗎,如果需要,開什么項(xiàng)目
幫我看一下建筑企業(yè)這個跨地區(qū)怎么計(jì)算的稅
老師這個題我不會,想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請教下:我公司從銀行貸款300萬,但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒有成本要支出,只能找到一個個體的運(yùn)輸服務(wù)部來接收這筆貸款,然后再由這個服務(wù)部來取現(xiàn)給我們,因?yàn)殂y行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個個體服務(wù)部有沒有什么風(fēng)險?因?yàn)楝F(xiàn)在我們跟他沒有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,他也沒辦法開票給我們當(dāng)作成本支出。
老師,我剛領(lǐng)取了一個個體戶執(zhí)照,我是法人,但是想用我手機(jī)號登錄電子稅務(wù)局時候,提示我跟該企業(yè)未有關(guān)聯(lián),我是法人不可以直接登錄的嗎?這樣要怎么處理
老師麻煩講一下這個題吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF價報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上的總價是人民幣1000元,運(yùn)費(fèi)100元,保費(fèi)37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來開發(fā)票的?
新開業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒營業(yè),籌建期,6月才開始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營業(yè)賬簿怎么報(bào),計(jì)稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時候交印花稅,我看稅目里沒有投資相關(guān)的類目?
老師,老板有個證書到期了,延期培訓(xùn)費(fèi),進(jìn)管理費(fèi)用下的教育費(fèi),對吧?
總分公司匯總納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是指每個季度都匯總還是匯算清繳時再匯,平時各申報(bào)各的呢
也就 是說我現(xiàn)在沒有抵扣的開出是50萬,稅率是9個點(diǎn),那么我的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在是50/1.09*0.09 現(xiàn)在確定進(jìn)項(xiàng)稅一張發(fā)票19000進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是再減去19000*0.09 余下的是我我交的稅點(diǎn)是嗎?
也就 是說我現(xiàn)在沒有抵扣的開出是50萬,稅率是9個點(diǎn),那么我的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在是50/1.09*0.09 你寫錯吧,應(yīng)該寫的是銷項(xiàng)。
現(xiàn)在確定進(jìn)項(xiàng)稅一張發(fā)票19000進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是再減去19000*0.09 進(jìn)項(xiàng),如果你的稅率是百分之九一九零零零零,這個是不含稅的話是這么做的。