是的,直接那樣做賬就行

老師,我們公司有退給供應(yīng)商的貨,18年的時(shí)候,當(dāng)時(shí)收到發(fā)票入賬時(shí)憑證是借:庫(kù)存商品 3418.71 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 581.19 貸:應(yīng)付賬款 3999.9 但是我們實(shí)際支付了3769.9 也已經(jīng)入賬了。借:應(yīng)付賬款 3769.9 貸:銀行存款 3769.9 剩下的230元是已經(jīng)退了貨,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做處理,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款的貸方掛著230元,現(xiàn)在要調(diào)賬,要如何調(diào)整分錄,讓?xiě)?yīng)付賬款不在掛賬??
老師您好,我現(xiàn)在在做一筆信用卡賬單的記賬業(yè)務(wù)。應(yīng)還50000元,已還40000元,剩余金額10000元做了賬單分期。分3期還款。分期的時(shí)候,該筆業(yè)務(wù)如何做憑證??還款的時(shí)候,我如何做憑證呢? 信用卡是公司財(cái)務(wù)的個(gè)人信用卡,主要用于公司采購(gòu)支付。因?yàn)椴少?gòu)員用信用卡是和他的采購(gòu)備用金混用的。所以做賬的時(shí)候,每筆刷卡的費(fèi)用,我們都記做是采購(gòu)員刷卡借的備用金,最后沖減備用金,這樣比較容易對(duì)賬。 我前期做賬科目信用卡部分的是,借:采購(gòu)備用金 貸:其他貨幣資金信用卡;還款的時(shí)候就是:借:其他貨幣資金信用卡 貸:現(xiàn)金或者銀行存款等。 我現(xiàn)在就是對(duì)于信用卡的分期業(yè)務(wù)做憑證不會(huì)做?請(qǐng)指導(dǎo)。
老師,我們公司有個(gè)這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個(gè)人購(gòu)買(mǎi)機(jī)械貸不了款,所以就以我們公司名義購(gòu)買(mǎi)了機(jī)械,首付按揭的這種,每個(gè)月還按揭款8萬(wàn)元,(就是購(gòu)買(mǎi)車(chē)的名是我們公司,但實(shí)際是小王的車(chē))所以小王負(fù)責(zé)車(chē)款的支付,小王每個(gè)月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機(jī)械公司按揭款……但是小王打進(jìn)來(lái)的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款小王,這樣下來(lái)就導(dǎo)致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬(wàn)啦,我現(xiàn)在想要不要補(bǔ)一份借款合同 然后 把錢(qián)還他 把賬平了 他在私底下把錢(qián)還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些???
分錄題天有限責(zé)任公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,原材料收發(fā)采用實(shí)際成本法,2x21年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄。其中:“在途物資”、“原材料”“應(yīng)交稅費(fèi)”、“生產(chǎn)成本”“庫(kù)存商品”“其他業(yè)務(wù)收入”“其他業(yè)務(wù)成本”等賬戶須寫(xiě)出相應(yīng)明細(xì)。單位:元。1.購(gòu)買(mǎi)一批需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,價(jià)值300萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)8000元,全部款項(xiàng)已用現(xiàn)金支票支付;2.安裝上述機(jī)器設(shè)備,領(lǐng)用原材料B材料一批價(jià)值25000元,應(yīng)付安裝工人薪酬15000元,3.上述機(jī)器設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本;4.以轉(zhuǎn)賬支票向德仁公司預(yù)付貨款85000元、擬購(gòu)A材料;5.德仁公司發(fā)出A材料1000千克,單價(jià)100元/千克,貨款稅款差額已用銀行存款補(bǔ)付,A材料尚未運(yùn)抵企業(yè);6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬(wàn)元:7.計(jì)提本月上述借款100萬(wàn)元的借款利息;8.以銀行存款支付水電費(fèi)13000元,其中生產(chǎn)車(chē)間耗用9000元,行政管理部門(mén)耗用4000元(不考慮增值稅)下面還有題,一會(huì)發(fā),都是一道題謝謝分析
1.市第一建筑公司向本企業(yè)投入資本金5 000000元,已存入銀行。 家 2·收到建設(shè)單位第一中學(xué)撥來(lái)前欠工程款245980元,已存入銀行。 3·向本溪水泥廠購(gòu)進(jìn)普通硅酸鹽水泥100噸,每噸380元,運(yùn)雜費(fèi)共計(jì)1 200元,發(fā)票賬單已到,材料已驗(yàn)收入庫(kù),因資金不足,貨款尚未支付,該材料計(jì)劃成本為420元/噸 命 4結(jié)轉(zhuǎn)上述購(gòu)入水泥的材料成本差異5·用銀行存款支付購(gòu)入上述水泥價(jià)款。6用銀行存款支付施工單位現(xiàn)場(chǎng)用電費(fèi)2000元7.領(lǐng)用主要材料一批,其中1號(hào)樓工程施工生產(chǎn)領(lǐng)用水泥計(jì)劃成本8000元,機(jī)械站領(lǐng)用鋼材計(jì)劃成本3000元。材料成本差異率為1% 8·購(gòu)入需要安裝設(shè)備一臺(tái),簽發(fā)商業(yè)承兌匯票一張,買(mǎi)價(jià)及運(yùn)雜費(fèi)共420 000元。 9·上述設(shè)備以自營(yíng)方式安裝,安裝中領(lǐng)用材料實(shí)際成本為30000元,發(fā)生人工費(fèi)用5 000元10.設(shè)備安裝完畢,交付使用。 11.現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械設(shè)備本月計(jì)提折舊2 000元,輔助生產(chǎn)部門(mén)的生產(chǎn)設(shè)備計(jì)提折舊500元。 12·用銀行存款歸還季節(jié)性儲(chǔ)備借款80 000 13收到建設(shè)單位第一中學(xué)預(yù)付備料款54 000 元,已存入銀行。14.本年已完工程按合同價(jià)向建設(shè)單位第一中學(xué)結(jié)算工程價(jià)款89000元,款項(xiàng)尚未收到15·本年結(jié)算已完工程款中扣還預(yù)收備料款54000元,余款存入銀行。 16.按工程合同收入計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅2857元· 17·乙工程本年完工,工程累計(jì)實(shí)際成本78000元,工程合同毛利11 000元,結(jié)轉(zhuǎn)乙工程實(shí) 際成本。18·結(jié)轉(zhuǎn)乙工程城市維護(hù)建設(shè)稅2 857元 19·乙工程竣工,將“工程施工”和“工程結(jié)算”的余額對(duì)沖·
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬(wàn),已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬(wàn)變成200萬(wàn),那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?
老師好,外經(jīng)證申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)兩次并繳費(fèi)2次,能申請(qǐng)退稅一次嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,買(mǎi)材料30塊錢(qián),對(duì)方是小個(gè)體,只給開(kāi)收據(jù),不開(kāi)發(fā)票這樣行嗎
公司給個(gè)人支付的商務(wù)合作費(fèi),由誰(shuí)來(lái)申報(bào)個(gè)稅啊
你好老師,有張進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要對(duì)方?jīng)_紅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下股東轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)公戶備注投資款,但是以前會(huì)計(jì)不繳納印花稅直接做實(shí)收資本,現(xiàn)在我做實(shí)收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問(wèn)為什么要叫這個(gè)印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問(wèn)一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開(kāi)具時(shí)間,前年的成本計(jì)入了去年,去年的成本計(jì)入了今年,導(dǎo)致今年庫(kù)存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>

