具體是啥業(yè)務(wù)這個(gè),有沒(méi)有發(fā)生,這個(gè)是看你業(yè)務(wù)做費(fèi)用,不是隨便做的,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下去年的賬是財(cái)務(wù)公司做的,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年年底有兩筆應(yīng)付款財(cái)務(wù)公司做到法人應(yīng)付賬款里了,實(shí)際那時(shí)候公司和法人都還沒(méi)有付款。這個(gè)月公司賬戶才付款到那個(gè)公司。現(xiàn)在財(cái)務(wù)這里我應(yīng)該怎么處理呢
老師年底公司掛賬挺多其它應(yīng)收,發(fā)票都是一月以后到票,那我賬務(wù)處理的話,要在12月底,把這些都入費(fèi)用呢,具體 怎么操作呢
老師,我們公司今年3月份發(fā)生的業(yè)務(wù),然后到9月份才開(kāi)具發(fā)票,然后稅務(wù)局這邊要求把收入計(jì)入第一季度,那這種賬務(wù)要怎么處理呢?
老師,3月我公司銷項(xiàng)較多,所以我把收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能認(rèn)證的都認(rèn)證了,但其中有一部分發(fā)票是員工還沒(méi)申請(qǐng)報(bào)銷的發(fā)票,這里我賬務(wù)處理應(yīng)該怎么操作?
合作社23年24年有些成本費(fèi)用發(fā)票沒(méi)要上,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)了,還能用嗎
老師,關(guān)聯(lián)單位之間的進(jìn)項(xiàng)票不能加計(jì)抵減,如果取得一張關(guān)聯(lián)進(jìn)項(xiàng)票20萬(wàn),那附表四調(diào)減的話填寫(xiě)20萬(wàn)還是20萬(wàn)*0.05=10000
幫我看看 B選項(xiàng),錯(cuò)在哪里
老師 我是代賬會(huì)計(jì) 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個(gè)月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報(bào)工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
老師好 我想請(qǐng)問(wèn)(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分): 資金預(yù)測(cè)法的三種方法,銷售百分比法是預(yù)測(cè)delta數(shù)也就是預(yù)測(cè)期的資金增加金額(變動(dòng)額的概念),而剩余兩個(gè)方法:因素分析法和資金習(xí)性預(yù)測(cè)法,這兩個(gè)是算預(yù)測(cè)期一整年的資金總需求,是這樣嗎?因?yàn)楦杏X(jué)聽(tīng)著聽(tīng)著有點(diǎn)迷糊了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝。
老師,公司A按合同價(jià)88%反包給公司B,另外收取12%管理費(fèi),合規(guī)嗎?
老師你好,A公司100%控股B公司,現(xiàn)想把公司所有資產(chǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)到B公司,想注銷A公司,如何處理
一家建筑公司,實(shí)收資本500萬(wàn),股東前期把實(shí)收資本轉(zhuǎn)入公司,因?yàn)楣拘枰Y金他又取出?,F(xiàn)在已經(jīng)辦理減資減到50萬(wàn)。營(yíng)業(yè)執(zhí)照已經(jīng)變更,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在稅務(wù)登記變更能直接調(diào)整實(shí)收資本嗎?之前取出掛的往來(lái),這部分賬務(wù)怎么做
家權(quán)老師請(qǐng)回復(fù):25號(hào)和您聊過(guò)關(guān)于小規(guī)模納稅人空調(diào)維修開(kāi)票的問(wèn)題,我再跟您確認(rèn)一下:我要維修或者安裝金額是10000,那么所需要的配件或者設(shè)備是1000需要開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,就是借記庫(kù)存商品1000 貸記銀行存款1000,那我開(kāi)的票上是安裝費(fèi)或者維修費(fèi)10000,借記應(yīng)收賬款10000, 貸記收入和應(yīng)交稅費(fèi) ,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本1000,涉及的人工我記到管理費(fèi)用工資里面,這個(gè)完整的過(guò)程應(yīng)該是這個(gè)樣子的,對(duì)吧!
2024年股東從公司借款,2025年股東又歸還了借款,現(xiàn)在稅務(wù)要我提供2024年其他應(yīng)收款明細(xì)賬,這種情況需要補(bǔ)繳個(gè)稅嗎?
是付的發(fā)貨運(yùn)費(fèi),淘寶費(fèi)用,還有其他的一些費(fèi)用,這些都是已經(jīng)付款了,并發(fā)生了,但就是發(fā)票未到
發(fā)貨的運(yùn)費(fèi),淘寶費(fèi)用,這都是做借銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。貸其他應(yīng)付款暫估款。付款的你轉(zhuǎn)借其他應(yīng)付款某某公司。貸銀行。
我們是先付款,后取得發(fā)票, 我已經(jīng)做賬務(wù)處理 借其他應(yīng)收,貸銀行 來(lái)發(fā)票后,再轉(zhuǎn)費(fèi)用, 借費(fèi)用,代其他應(yīng)收 現(xiàn)在是發(fā)票未到,所以未轉(zhuǎn)到費(fèi)用里年底的時(shí)候,要再怎么做入費(fèi)用呢,
這個(gè)暫估的時(shí)候做的是借銷售費(fèi)用? ? 貸其他應(yīng)付款暫估款。有發(fā)票了就做借銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸,其他應(yīng)付款暫估款之后按發(fā)票做,這樣借銷售費(fèi)用貸,其他應(yīng)收款。 你付款做借其他應(yīng)收款 貸銀行就可以
明白了老師,但還有一個(gè),就是我年底計(jì)提費(fèi)用,是含稅的, 到次年初,我沖紅費(fèi)用,重新入費(fèi)用時(shí)是不含稅了,那不是之前計(jì)提費(fèi)用多了稅金這一塊嗎,因?yàn)榘l(fā)票未到,不知稅金的情況下,只有全額入費(fèi)用
不是的,你可以取得專票的話,暫估的費(fèi)用是根據(jù)不含稅的去做的。
好的,謝謝
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了