借管理費用 進項稅額 貸其他應付款員工

我們是集成電路的公司,進銷項發(fā)票的規(guī)格數(shù)量是對應的,七月份我開出來15000的數(shù)量,進項發(fā)票也有15000,我認證抵扣了,但是在八月我又把七月份開出去的銷項沖紅了,那我的這個進項發(fā)票已經(jīng)在七月認證了還能用嗎,我八月份的增值稅該怎么申報呢
請問老師 我公司是購買方 收到的進項發(fā)票在2月份已認證了 現(xiàn)在由于價格不同銷售方要求我方把已認證的發(fā)票做紅字發(fā)票 這個紅字發(fā)票后 我在申報3月份增值稅的時候要怎么處理?
請問老師,我們公司領導讓我們下月申報的時候把沒有認證勾選的發(fā)票全部都勾選認證了,然后申請退稅,這種操作可以嗎?我們這個月并沒有銷項
你好,老師,請問一下,我每個月采購材料都收到進項發(fā)票,然后進項稅額我都是先計入待認證進項稅,然后月末選擇其中一部分進項認證,還有一部分沒有認證,這樣就產(chǎn)生財務報表應交稅費是負數(shù)的,那這個最好怎么做,不會產(chǎn)生應交稅費是負數(shù)
老師,3月我公司銷項較多,所以我把收到的進項發(fā)票能認證的都認證了,但其中有一部分發(fā)票是員工還沒申請報銷的發(fā)票,這里我賬務處理應該怎么操作?
醫(yī)美機構(gòu)提供的醫(yī)療服務免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
將會計證給集團房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風險
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個鴨蛋100元,乙公司的開負數(shù)發(fā)票一100個,一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學堂稅務師精講課的講義在哪里買?。?/p>
老師,這種個人開發(fā)票,代扣代繳個人所得稅,繳納的稅款,參不參與個人年收入不超過6萬就退稅?
如何每天核對吧臺酒水銷售情況
無票收入,和開發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的
我可以先不計入費用嗎?因為不知道具體屬于哪個部門的?
那你可以先不計入到費用里面
那我這個分錄怎么做?借:進項稅 貸:其他應付款,這樣寫嗎?
如果只做進項稅額部分就這么做