金稅盤銷售退回紅字發(fā)票開具流程是什么? 1.銷售方選擇申請原因后,必須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,錄入后系統(tǒng)會自動判斷,若可以開具系統(tǒng)會給出提示“本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票”,點擊“確定”; 若所申請的發(fā)票存在于軟件發(fā)票庫內(nèi),系統(tǒng)會自動生成對應信息表,確認無誤后請點擊“打印”即可保存信息表 對庫帶折扣的藍字發(fā)票開具信息表時,系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應商品行中,不再顯示折扣行信息。 若當前發(fā)票庫內(nèi)無該張發(fā)票信息,則信息需要手工錄入,并且需要注意,數(shù)量和金額填寫負數(shù),確認無誤后請點擊“打印”即可保存信息表。(信息表用紙打印即可,也可選不打印) 2、信息表填開后再請點開“紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出”; 選中對應信息表請點擊“上傳”,系統(tǒng)彈出提示點擊“確認”;審核后信息表描述會變?yōu)椤皩徍送ㄟ^”,信息表編號內(nèi)編號可供開具紅字專用發(fā)票。點下載---點確定(無需輸內(nèi)容)請點擊“發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅專用發(fā)票填開”,出現(xiàn)如圖顯示發(fā)票號碼確認界面,確認無誤后點擊“確認”;

你好,老師,請問一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模納稅人,已開普票,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人要退貨,如何進行處理呢? 發(fā)票是2019年開的,現(xiàn)在是不是要開一張紅字發(fā)票,沖退貨的金額呢
一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模納稅人,發(fā)生銷售退回應該怎么開具紅字發(fā)票,流程是怎樣的
小規(guī)模期間開的普通銷售發(fā)票在轉(zhuǎn)為一般納稅人后發(fā)生銷售退回該怎么申報,能開負數(shù)發(fā)票不能
小規(guī)模納稅人時開具3%的普通發(fā)票,兩年后發(fā)生銷售退回發(fā)票,但是公司已經(jīng)升為一般納稅人,隨后開具了紅字發(fā)票3%,增值稅怎么申報
招聘來的主播外包給第三方平臺,稅務局不認可這部分招聘費要調(diào)出來,招聘費也包含我們公司的員工屬于混合,那我們怎么說能合理,有沒有什么文件
老師,8月屬期有預繳,但是機構(gòu)所在地申報表8月屬期沒有填預繳,填在了9月屬期,10月申報比對說本年累計數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請問下我們是小單位,老板有點質(zhì)問的意思,說她在外面學習了,說做預算,意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請問下制造費用什么時候用工時分攤什么時候用產(chǎn)量分攤?
老師,本月有進項稅沒有銷項稅,這進項稅當月勾選留抵,需要怎么做賬務處理?
老師電子稅務局取消原來的辦稅員換新的辦稅員怎么操作?
核定征收的收入怎么確定
老師外貿(mào)出口如果是exw方式。那國內(nèi)運費,報關(guān),港雜費。這些單據(jù)也要提供嗎?購買放的抬頭也可以嗎?
老師,本月有進項稅沒有銷項稅,這進項稅當月勾選留底,需要怎么做賬務處理?
老師您好,請問公司采購小額的是自己支付了,公司報銷給了采購個人,不過采購入庫時入的是供應商的抬頭,這樣就導致賬不平了,該怎么規(guī)范可以杜絕這個問題?