您好,那就只能按照3%小規(guī)模申報這個
一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模納稅人,發(fā)生銷售退回應(yīng)該怎么開具紅字發(fā)票,流程是怎樣的
之前小規(guī)模1個點(diǎn)開的票,現(xiàn)在已經(jīng)升為一般納稅人,1個點(diǎn)的票申請開具紅字發(fā)票,通不過怎么回事?
小規(guī)模期間開的普通銷售發(fā)票在轉(zhuǎn)為一般納稅人后發(fā)生銷售退回該怎么申報,能開負(fù)數(shù)發(fā)票不能
我方為一般納稅人,收到小規(guī)模3個點(diǎn)專票,已抵扣,發(fā)生銷售退回,開具紅字信息表是也是按照3個點(diǎn)的稅率開具是嘛
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
調(diào)整以前年度的費(fèi)用 怎么調(diào)整呀,想省點(diǎn)滯納金報在當(dāng)期
老師,想請教關(guān)于盤點(diǎn)事,賬是內(nèi)部看的,25年2月份才開始盤點(diǎn)水泥的,所以2月盤虧5600噸,水泥盤虧盈今年2月開始計(jì)入管理費(fèi)用的,但這3月盤虧那么多水泥,記管理費(fèi)用都120幾萬元了,對今年利潤影響很大,本來今年利潤是賺的,現(xiàn)在因?yàn)?月盤虧那么多導(dǎo)致利潤表是虧的,該怎么處理好呢?
老師你好,請問個體戶用的私人銀行卡采購貨物,不是法人名下的銀行卡,這做法有稅務(wù)風(fēng)險嗎,如果有風(fēng)險前期需要做些什么準(zhǔn)備應(yīng)對稅務(wù)
老師,采購入庫附件是用含稅價還是不含稅價格
老師,我門給前臺買的國慶小禮品入辦公費(fèi)用合適嗎
老師,我們是酒店的,營銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來,營銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)分別計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)和銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),這樣做可以嗎?我們銷售費(fèi)用底下沒有設(shè)置廣宣費(fèi),計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合適?還是另外設(shè)置一個廣宣費(fèi)?
公司購買筆記本電腦,多少金額的可以一次性記費(fèi)用
新增社保界面,合同增加原因是新增還續(xù)簽,這里的新增是指本單位新增吧
老師,公司的裝修費(fèi)用大概是100萬,這個長期攤銷,需要幾年呢
老師請問一下,工資2個月沒發(fā),但只發(fā)了一部分,這種情況個稅怎么報呀?