老師好2021年繼續(xù)享受增值稅加計(jì)抵減還需要填寫聲明嗎? 需要
你好,老師。公司今年第一次有業(yè)務(wù),并開具現(xiàn)代服務(wù)的發(fā)票,可以填寫加計(jì)抵減政策聲明并享受優(yōu)惠嗎
老師好2021年繼續(xù)享受增值稅加計(jì)抵減還需要填寫聲明嗎?
你好,請問公司符合四大行業(yè)的增值稅加計(jì)抵減政策但一下沒享受,11月收到財(cái)政通知填寫了加計(jì)抵減聲明,請問享受的稅額是需要12月申報(bào)11月增值稅時(shí)直接在附表4里面填嗎?
老師,您好,請問我公司在21年開具技術(shù)咨詢發(fā)票,22年讓加計(jì)抵減增值稅,22年全年我公司未開具技術(shù)咨詢發(fā)票,23年還能否再繼續(xù)享受加計(jì)抵減?
22年增值稅享受加計(jì)抵減10%的企業(yè),23年是繼續(xù)享受嗎,還是加計(jì)抵減10%嗎
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
這個(gè)聲明有時(shí)間要求?
在你申報(bào)之前提交
申報(bào)所屬期為2021年1月之前嗎?這個(gè)月申報(bào)的所屬期為2020年12月份的不搭界吧。
老師在嗎?
12用的還是20年的聲明
21年的聲明我還沒提交我以為我提交晚了呢,我只要在申報(bào)所屬期21年1月份前報(bào)就行了。
是這意思嗎老師
21年的聲明我還沒提交我以為我提交晚了呢,我只要在申報(bào)所屬期21年1月份前報(bào)就行了。 是的
非常感謝老師
滿意請打五分好評(píng)