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你好,請(qǐng)問公司符合四大行業(yè)的增值稅加計(jì)抵減政策但一下沒享受,11月收到財(cái)政通知填寫了加計(jì)抵減聲明,請(qǐng)問享受的稅額是需要12月申報(bào)11月增值稅時(shí)直接在附表4里面填嗎?

2021-12-10 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-10 13:45

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶5469 追問 2021-12-10 13:46

如果沒有申報(bào)會(huì)怎么樣呀,后面會(huì)有機(jī)會(huì)補(bǔ)申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 13:48

你好,這個(gè)政策截止到今年年底啊,搜暑期12月份過了之后就抵扣不了的,所以你只能在這兩個(gè)月申報(bào)。

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快賬用戶5469 追問 2021-12-10 13:50

主要我已經(jīng)全部申報(bào)完了,是不是下月申報(bào)12月增值稅時(shí)填的話也來得及?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 13:53

你好是的是的,可以的。

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快賬用戶5469 追問 2021-12-10 13:55

填寫報(bào)表的話,本期發(fā)生額是不是從2019-4月開始一直到2021-11月的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)*10%呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 14:00

你們從一九年開始符合要求的,可以的。

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你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2021-12-10
你好,只填寫本期發(fā)生額就可以的,一到五月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,其他的不填寫。
2022-06-17
這個(gè)加計(jì)聲明是每年一份就要上傳電子稅務(wù)局。原則上沒寫聲明不享受,那實(shí)際不符合,稅局也認(rèn)同的話。這樣什么是可以的。主要是當(dāng)?shù)囟惥滞饽阆硎苓@個(gè)優(yōu)惠政策
2021-11-15
您好,郵政、電信、現(xiàn)代服務(wù)和生活服務(wù)四個(gè)行業(yè)適用增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)扣除,您平常開票開的票是什么應(yīng)稅名稱的呢?
2021-11-23
同學(xué)你好 做好表格直接去找專管員就可以
2023-02-10
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