你好 不可以的 只要三個月的收入
你好,老師。公司今年第一次有業(yè)務(wù),并開具現(xiàn)代服務(wù)的發(fā)票,可以填寫加計抵減政策聲明并享受優(yōu)惠嗎
老師您好,我們是生活服務(wù)行業(yè),今年1-9月進(jìn)項大于銷項沒有交過增值稅(其中4月享受疫情免稅政策進(jìn)項做了轉(zhuǎn)出),這個月銷項大于進(jìn)項要交增值稅,填寫了進(jìn)項加計扣除聲明,這個月能不能享受進(jìn)項加計扣除15%的優(yōu)惠,這個進(jìn)項算的是當(dāng)月的還是可以算1-9月(除4月)進(jìn)項?
批發(fā)業(yè)是屬于稅務(wù)行業(yè)的什么業(yè)?我收到這條短信,需要怎么做? 風(fēng)險信息描述:經(jīng)分析,你企業(yè)可能符合生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計抵減政策,請您及時核實企業(yè)的行業(yè)類型。如確實符合政策,請您通過電子稅務(wù)局提交加計抵減聲明,享受相關(guān)優(yōu)惠政策,可計提但未計提的加計抵減額,可在確定適用加計抵減政策當(dāng)期一并計提。您可延伸閱讀以下政策細(xì)節(jié): 一、政策依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第14號)第八條;《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2019年第87號)。
老師,請問下我們公司去年是小規(guī)模納稅人,但是開票的品目是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的,今年4月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了,依舊還是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),請問我們公司可以享受加計抵減政策嗎
請問老師,我方單位是賣單用途和多用途卡的,收取的手續(xù)費(fèi)按照生活服務(wù)開具的發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局來找我單位,說是不應(yīng)該開生活服務(wù),不能享受2019-2023年加計抵減政策。稅務(wù)說屬于金融服務(wù),領(lǐng)導(dǎo)讓我寫個說明,說是向現(xiàn)代服務(wù),信息技術(shù)服務(wù)靠,能享受加計抵減政策。否定屬于金融服務(wù)的說法。寫完給稅務(wù)看的,我沒有寫過,請老師幫忙寫個范本,我參考一下,因為是給稅務(wù)局的。
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機(jī)械、現(xiàn)在有的機(jī)械想二手對外處理、買家要我們公司開機(jī)械票給他們、我們也沒有賣機(jī)械的資質(zhì)、能開出賣機(jī)械的票嗎
請問老師一個員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報酬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備離職了,需要給他發(fā)放一筆補(bǔ)償金,這個補(bǔ)償金怎么入賬申報個稅呢?之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報記錄
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報表上月稅費(fèi)沒錯,有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費(fèi)
就是說我們要在今年累計三個月有現(xiàn)代服務(wù)收入,達(dá)到占比50%銷售額以上,就可以申請嗎
你好 是的 是這么理解的
我們是19年設(shè)立,今年4月份登記成一般納稅人,這個對加計抵減政策有影響嗎,
之前沒有收入是一樣的