同學(xué)您好!美元金額不一樣可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
出口企業(yè),前段時(shí)間預(yù)收了美元做了預(yù)收賬款,現(xiàn)在開(kāi)具了普票,但現(xiàn)在票面美元與預(yù)收賬款美元不一樣,現(xiàn)在做的是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那美元金額不一樣還要做什么分錄?
公司有美元賬戶(hù),今天收到國(guó)外轉(zhuǎn)入的服務(wù)費(fèi)1000美元,直接入到美元賬戶(hù)了,但是這筆款屬于企業(yè)收入,那我分錄如何做? 借 銀行-美元賬戶(hù)1000 貸 預(yù)收 1000 借 預(yù)收1000 貸收入1000? 是不是還需要換算成人民幣啊
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),就是有兩單CNF的報(bào)關(guān)單出現(xiàn)了一下問(wèn)題 收匯金額和做賬金額都是300美金(2100元),報(bào)關(guān)單總價(jià)是FOB價(jià)200美金(1400元) 做賬分錄是借:應(yīng)收2100元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1400,其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)(代收代付)700元 后邊我多申報(bào)了100美金,這樣報(bào)關(guān)金額和收匯金額就平了,但是賬上應(yīng)收就又掛了100美金,這樣說(shuō)不知道你看的明白不
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),就是有兩單CNF的報(bào)關(guān)單出現(xiàn)了一下問(wèn)題 收匯金額和做賬金額都是300美金(2100元),報(bào)關(guān)單總價(jià)是FOB價(jià)200美金(1400元),開(kāi)票金額200美金 做賬分錄是借:應(yīng)收2100元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1400(開(kāi)票金額),其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)(代收代付)700元 后邊我多申報(bào)了100美金,這樣報(bào)關(guān)金額和收匯金額就平了,但是賬上應(yīng)收就又掛了100美金,這樣有辦法處理嗎?該怎么處理呢?
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),就是有兩單CNF的報(bào)關(guān)單出現(xiàn)了一下問(wèn)題 收匯金額和做賬金額都是300美金(2100元),報(bào)關(guān)單總價(jià)是FOB價(jià)200美金(1400元),開(kāi)票金額200美金 做賬分錄是借:應(yīng)收2100元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1400(開(kāi)票金額),其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)(代收代付)700元 后邊我多申報(bào)了100美金,這樣報(bào)關(guān)金額和收匯金額就平了,但是賬上應(yīng)收就又掛了100美金,這樣有辦法處理嗎?該怎么處理呢?
老板要升規(guī),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)升規(guī)后有那些好處?
老師,你好。我們跟香港的公司簽了合同,他們提供服務(wù)我們支付服務(wù)費(fèi),香港公司在國(guó)內(nèi)沒(méi)有機(jī)構(gòu)的,那香港公司是不是要也要支付增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅?但是它在境內(nèi)沒(méi)有機(jī)構(gòu)是不是要我們這邊代繳預(yù)繳的?
分公司因資質(zhì)原因掛靠在總公司,現(xiàn)分公司需要支付標(biāo)書(shū)費(fèi)用500元,分公司已把錢(qián)支付到總公司,現(xiàn)第三方開(kāi)具發(fā)票給總公司,總公司賬務(wù)如何處理
老師,用非貨幣資產(chǎn)對(duì)外投資為什么股權(quán)的計(jì)稅基礎(chǔ)不能用非貨幣性資產(chǎn)的售價(jià)一次性確認(rèn)而要逐年調(diào)整
你好,袁工有退稅的,單位會(huì)計(jì)可以幫辦?怎么操作?
老師利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)都是自動(dòng)生成的嗎
法人轉(zhuǎn)款到公賬可以做無(wú)票收入嗎?
老師:應(yīng)付賬款貸方有90多萬(wàn),是因?yàn)檫@家供應(yīng)商名下有好幾家公司,付款和開(kāi)票不一致造成的。還有就是我們是去年剛成立的有原來(lái)的公司搬遷。原來(lái)老公司經(jīng)營(yíng)不下去了。新成立的公司名稱(chēng)也換了,與原來(lái)不相干。但供應(yīng)商還是以前的供應(yīng)商,所以發(fā)票和付款弄的亂七八糟的?,F(xiàn)供應(yīng)商想平賬。他說(shuō)私戶(hù)匯我們私戶(hù)上,然后我們從公戶(hù)上匯款給他們公司。其實(shí)我們是不欠錢(qián)的。這樣操作不太妥當(dāng)。有沒(méi)有更好的辦法。當(dāng)然,這么多金額不是一下子匯入個(gè)人卡上。怎么樣能平賬。。如果可以這樣操作的話(huà),把個(gè)人卡上的錢(qián)轉(zhuǎn)入公戶(hù)上,以什么名義轉(zhuǎn)比較好
老師,您好,一個(gè)表格里有不同項(xiàng)目的重復(fù)項(xiàng),怎么把這些不同項(xiàng)目的重復(fù)項(xiàng)分類(lèi)匯總出來(lái)
老師,轉(zhuǎn)股按什么交個(gè)稅,比如資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)12萬(wàn),實(shí)收資本100萬(wàn),轉(zhuǎn)走股東占20%
借:預(yù)收賬款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎?
都沒(méi)有這樣的分錄,增加財(cái)務(wù)費(fèi)用,增加收入。另一個(gè)科目要沖減往來(lái)帳的,而不是用來(lái)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款
這樣可以嗎?老師
老師,在嗎?
可以的,只要把您原來(lái)的科目余額沖平。