付款和開票不一致的,出委托書就行。

老師,我們公司有個這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個人購買機械貸不了款,所以就以我們公司名義購買了機械,首付按揭的這種,每個月還按揭款8萬元,(就是購買車的名是我們公司,但實際是小王的車)所以小王負責車款的支付,小王每個月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機械公司按揭款……但是小王打進來的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應付款小王,這樣下來就導致賬上已經(jīng)掛了其他應付款小王100多萬啦,我現(xiàn)在想要不要補一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應該怎么操作好些???
老師,我這邊有個問題,就是我們公司老板開了好幾家公司,其中一家公司假設A給另外一家公司B代付了材料款,因為當時銀行快下班了,只有這個A公司賬上款夠,可以直接打給對方的供貨商的,后期這個款也沒有再打回來,目前打回來可能也不大了,因為還需要對方公司假設 C把款退回給A,再以對應的B公司賬戶打款打回去,所以目前A公司一直有掛賬,但是這個錢也是不可能還回來了,請問下老師這個賬務上怎么處理呢?是要老板寫個說明嗎?
就是我們公司老板開了好幾家公司,其中一家公司假設A給另外一家公司B代付了材料款,因為當時銀行快下班了,只有這個A公司賬上款夠,可以直接打給對方的供貨商的,后期這個款也沒有再打回來,目前打回來也不可能了,因為還需要對方公司假設 C把款退回給A,再以對應的B公司賬戶打款打回去,實際上這個款已經(jīng)是我們公司的A替B付過了,所以目前A公司一直有掛賬,但是這個錢也是不可能還回來了,請問下老師這個賬務上怎么處理呢?
老師,我們有對公和對私轉同一個供貨商貨款,然后不管是對公還是對私這家供貨商都會給我們開票,我的想法是讓老板對公轉,但對公賬戶時常沒錢,然后需要老板轉款進去,老板覺得對公轉款流水大,不太好,請給個更好的建議,老板轉款對公賬戶,我就做的實收資本,實收資本馬上要滿了,我想多余的就做借款,借老板款嘛,后面對公賬戶有錢了,也可以直接轉到老板的私人賬戶,做還款嘛,但老板認為流水太大,對他不好,因為每個月至少有幾十萬的流水,我就不曉得怎么辦了
公司經(jīng)理辦事拿過來一張吃飯的專票大概三次飯都在同一個飯店吃的,所以這個專票金額有3500,抬頭是飯店名字+(個體工商戶)的備注,但是付款方式提供的不是這個飯店的名字,用戶名是一個書畫社,這樣情況下公對公轉賬的話,票上的抬頭和公對公的賬戶名稱不一致可以嗎,對方說書畫社與這個飯店用的是一個賬戶?那我應該怎么支付轉款,這開的是專票,我又不能直接給我們公司經(jīng)理,再讓經(jīng)理轉給對方這樣也不合理啊,我就是想問問出現(xiàn)過兩個機構用一個賬戶的情況沒有,這個飯店還是個個體工商戶性質的
老師你好!導地預繳一般納稅人填報增值稅是填報含稅數(shù)據(jù)還是填寫不含稅收入,老師指導一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請教一下,個人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報出口退稅,請問,會不會存在稅務風險?謝謝!
我是債權人,看到債務公司要求注冊資本金減資,作為債權人應該怎么做?
應納稅暫時性差異不是當期調減嗎?為什么還要加?
年終關賬要做哪些工作
請問老師,甲單位本期購買家具5萬元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進入費用吧,無需放固定資產(chǎn)核算對吧。因為這些用品,都是給出租的房屋購置的,所以直接計入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬,利潤總額怎么控制300萬,每年幾月份大學開始算,
老師,殘保金人員的計算,請教下您,公司簽了幾個兼職人員,就只拿銷售提成沒有基本工資,申報了個稅沒交社保,這幾個人計入殘保金人數(shù)嗎
請問老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計公司的。請問甲單位列支的這些乙的審計費,是可以在甲單位稅前扣除的么?
發(fā)票上的銷售方委托其他的公司收款。