?你好? ? ?你這個實際是收入嗎 。 符合收入要求了的話? 你可以做無票收入處理報稅的?
老師您好,我公司剛成立,成本費用較少。去年12月末收到2021年的一筆全年收入,12月已經(jīng)開發(fā)票,增值稅要正常交了,但收入太多企業(yè)所得稅交的多,所以我想12月把這筆錢做預(yù)售貨款,2021年分月確認(rèn)收入,這樣可以嗎?
想問一下,勞務(wù)公司對方打了一部分錢,也給農(nóng)民工發(fā)工資了,但是還未開票,想做成收入,因為年底了想交些所得稅,做成收入就得做銷項稅嗎?不想多交這部分增值稅,想以后開票了再交,做收入做待轉(zhuǎn)銷銷項稅可以嗎
老師您好,我是名新手會計,有個問題想請教一下。小規(guī)模納稅人,今年有一部分收入已經(jīng)確認(rèn)了收入,增值稅該交的也交了。最近簽了一個協(xié)議,這些收入變成代收收入了,要轉(zhuǎn)給另一家公司。8月已經(jīng)轉(zhuǎn)了一部分了,另一家公司也開了票給我們,請問這樣怎么做賬務(wù)處理???
老師您好,我想問一下,就是我們公司購進(jìn)庫存商品以后,嗯轉(zhuǎn)手就賣給對方了,然后對給對方開了發(fā)票,然后我們銷售的這個分錄怎么做,然后那個款項也打給我們了,我們是不是做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸款的應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入,政府補助,同時做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按照銀行流水賬已經(jīng)做好了,我們開了兩次票,一次專票一次普票,月底我的處理是,計提完工資,做免征增值稅收入,借應(yīng)交稅費銷項,貸營業(yè)外收入-免征收入,專票需要交稅部分,計提了附加稅:稅金附加,貸應(yīng)交稅費-城建稅,專票需要交的稅增值稅需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎,還是我前面做的分錄就可以了
3月份暫估一匹庫存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫存商品金額計錄
外來人員來公司食堂交餐費是沖費用還是記入收入呢
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會去到成本或者費用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報年度財務(wù)報表,營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當(dāng)時以萬元為單位填的數(shù)字,所以對不上!
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下出售公司使用過的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計入哪個一級科目以及二級明細(xì)
老師,購入的無形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開票。 銷售多少元不虧本?
具體分錄,謝謝
?你好? 借 銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅??
還有一個,原材料十二月發(fā)票未到,已經(jīng)入賬,現(xiàn)在發(fā)票到了怎么處理
?你好 先暫估入賬? ?發(fā)票到了紅沖暫估分錄 在按發(fā)票做一遍即可??