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Q

想問一下,勞務(wù)公司對方打了一部分錢,也給農(nóng)民工發(fā)工資了,但是還未開票,想做成收入,因為年底了想交些所得稅,做成收入就得做銷項稅嗎?不想多交這部分增值稅,想以后開票了再交,做收入做待轉(zhuǎn)銷銷項稅可以嗎

2021-01-20 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-20 09:14

?你好? ? ?你這個實際是收入嗎 。 符合收入要求了的話? 你可以做無票收入處理報稅的?

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快賬用戶8914 追問 2021-01-20 09:14

具體分錄,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-20 09:17

?你好? 借 銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅??

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快賬用戶8914 追問 2021-01-20 09:20

還有一個,原材料十二月發(fā)票未到,已經(jīng)入賬,現(xiàn)在發(fā)票到了怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-01-20 09:23

?你好 先暫估入賬? ?發(fā)票到了紅沖暫估分錄 在按發(fā)票做一遍即可??

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?你好? ? ?你這個實際是收入嗎 。 符合收入要求了的話? 你可以做無票收入處理報稅的?
2021-01-20
你好!沒有這樣合理又合法的方法了。要么做收入正常合法申報。要么偷稅漏稅。
2020-11-04
是的,小規(guī)模的季度末的那一個月再做第二個。
2023-12-10
賬務(wù)處理 沖減原收入和增值稅: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字) 調(diào)整所得稅(因原未計入企業(yè)所得稅,此處若涉及其他調(diào)整因素可相應(yīng)處理,若無則無需此分錄 ): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配 - 未分配利潤
2025-05-22
你好,你們單位把發(fā)票收回來紅沖,然后紅沖之前的收入借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
2021-09-10
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