是的 所得稅匯算清繳納稅調(diào)減

12月發(fā)票忘作廢,一月份沒收入,紅沖成負(fù)數(shù),那多交的增值稅可以退嗎?還有最后一季度的企業(yè)所得稅是不是就增加了
老師我12月份專用發(fā)票忘記作廢了,這個(gè)月沖紅就行對(duì)吧,那是不是得交稅然后再辦理退稅呀?那企業(yè)所得稅怎么辦?
老師,通行費(fèi)發(fā)票在5月份抵扣了,但是8月份他作廢了,然后我們不知道,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要修改怎么辦?增值稅和二季度企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了
民辦非企業(yè),小規(guī)模,小微企業(yè)。10月建賬的,我本來(lái)忘了在12月計(jì)提所得稅。然后就申報(bào)了。那現(xiàn)在想在12月補(bǔ)計(jì)提所得稅的金額,但是要怎么操作?更改電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào)?然后所得稅報(bào)表不用改(稅前利潤(rùn))?但是計(jì)提所得稅是入了“其他費(fèi)用”科目的
老師,我們?nèi)ツ晟暾?qǐng)退了去年第四季度企業(yè)所得稅,因?yàn)槭?月份申報(bào)一月份交稅,一月份我做分錄是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸,銀行存款,是不是我這邊這次收到這個(gè)款就把一月份作分錄用紅字處理就可以了
老師,報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票床墊單位是個(gè)。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經(jīng)退稅勾選用途確認(rèn)。
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問(wèn)付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問(wèn)題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說(shuō)明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問(wèn),應(yīng)該找誰(shuí)問(wèn)?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過(guò)了,老板一般都會(huì)問(wèn)些啥


就是這個(gè)月得正常交稅對(duì)吧
增值稅和附加稅也要等到匯算清繳時(shí)減還是沖紅后直接辦理退稅呢?
是的 你是一般納稅人開了負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣你的正數(shù)收入 增值稅和附加稅也一塊抵扣了
這些老師辛苦付出
不用客氣 工作愉快