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12月發(fā)票忘作廢,一月份沒收入,紅沖成負(fù)數(shù),那多交的增值稅可以退嗎?還有最后一季度的企業(yè)所得稅是不是就增加了

2020-01-02 17:57
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-01-02 17:58

你好 1,多交的增值稅不可以退,是今年紅沖抵扣今年的收入,應(yīng)納稅額 2,收入增加了,利潤增加了,所得稅就增加的

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你好 1,多交的增值稅不可以退,是今年紅沖抵扣今年的收入,應(yīng)納稅額 2,收入增加了,利潤增加了,所得稅就增加的
2020-01-02
你好,可以的,可以這么做。
2024-04-22
您好 不能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票 因?yàn)樵鲋刀悓?duì)應(yīng)的要申報(bào)的 增值稅收入的金額跟企業(yè)所得稅收入的金額應(yīng)該一致
2021-01-05
你好 你是季報(bào)還是月報(bào)的?
2020-09-30
您好,很難說的喔,而且稅局退稅,是需要局長同意。
2022-01-13
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