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老師你好,我想問一下我一月份紅沖去年12月份的普票50萬,那申報四季度的稅的時候那50萬的增值稅和企業(yè)所得稅是可以不交的嗎?

2022-01-04 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-04 18:21

不可以的 需要正常繳納

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不可以的 需要正常繳納
2022-01-04
你好 50包含這個紅沖的嗎
2020-07-11
你好;? ? 你開票出去 就會按30萬報稅的; 不會是0報的? ;? ? ? ? ? ? ? ?你補開20萬就行了。 或者是紅沖30萬一起開50萬出去都可以的? ?
2022-03-15
13欄填寫的是50萬 15欄是應納稅合計嗎 是的話50*3%的 16是應納稅減征額的嗎
2020-07-12
1月把12月的普票20萬紅沖, 這個是發(fā)生退貨還是啥,這個對應收入填寫是12萬%2B5萬,是自己開出5萬嗎-20萬,負數(shù)填寫, 報增值稅,之前增值稅是沒有交吧,這個我看別的學員反饋增值稅不含稅填寫12萬專票,普通發(fā)票之和是負數(shù),不需要填寫,
2021-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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