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老師 請(qǐng)問(wèn) 我們庫(kù)存管理 會(huì)出現(xiàn)貨到了 但是發(fā)票沒(méi)有到的情況 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我們要怎么處理 是月末暫估呢 還是貨到時(shí)直接掛應(yīng)付賬款?

2021-01-19 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-19 21:43

你好!按規(guī)定,需要做暫估入庫(kù)的

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快賬用戶2939 追問(wèn) 2021-01-19 21:43

那為什么不能直接掛 往來(lái)呢 或者掛其他應(yīng)付款?

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齊紅老師 解答 2021-01-19 21:47

貸方可以記入應(yīng)付賬款…暫估

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快賬用戶2939 追問(wèn) 2021-01-19 21:48

我的意思是 應(yīng)付賬款 掛了之后需要進(jìn)行沖減嗎

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快賬用戶2939 追問(wèn) 2021-01-19 21:50

我的意思是想表達(dá) 是在見(jiàn)入庫(kù)單做庫(kù)存 掛應(yīng)付 就一直掛著。還是月末的時(shí)候做庫(kù)存 掛往來(lái) 下月沖回

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齊紅老師 解答 2021-01-19 21:51

是的,發(fā)票到后需要把暫估入庫(kù)分錄借貸方?jīng)_減掉(金額用負(fù)數(shù)表示)

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快賬用戶2939 追問(wèn) 2021-01-20 00:07

是發(fā)票到后做 不是次月做?

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齊紅老師 解答 2021-01-20 05:13

實(shí)踐中,是收到發(fā)票時(shí)做沖減分錄的

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