你好,需要辦理暫估入庫
請教一下,我們是廣州的外貿(mào)企業(yè),我們的供應(yīng)商在浙江,貨物能不能在直接浙江出口?(貨物從浙江運(yùn)到廣州需要運(yùn)費(fèi)),還是一定要在廣州這邊港口出口
老師你好,請問一下我們的貨物是從供應(yīng)商那里直接運(yùn)到港口出運(yùn)的,現(xiàn)在已經(jīng)運(yùn)到港口開船了,這種情況下我們沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票要不要做暫估入庫啊?
老師你好:我們是一家貿(mào)易公司從國內(nèi)購進(jìn)一批貨出口了,買進(jìn)商品到港口的運(yùn)費(fèi)我們承擔(dān),開了運(yùn)輸專用發(fā)票,當(dāng)?shù)卣呤菑漠?dāng)?shù)氐礁劭诘倪\(yùn)費(fèi)只要取得專票進(jìn)項(xiàng)稅額在當(dāng)?shù)厣虅?wù)局可以申請補(bǔ)助,意思就是相應(yīng)的運(yùn)輸發(fā)票上的稅額商務(wù)局后期再返給我們,那我在取得運(yùn)輸發(fā)票時的賬務(wù)怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?收到商務(wù)局的補(bǔ)助時是否要計(jì)入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅?
我們公司是中間商,按客戶需求買進(jìn)直接銷售給客戶,貨物直接從由客戶司機(jī)到供應(yīng)商處運(yùn)到倉庫,我們公司沒有出入庫,想咨詢一下我司開票仍然開的商品發(fā)票,這種情況還需要三方簽署出入庫的單子以及送貨清單嗎?稅務(wù)方面會有哪些問題
我們公司是中間商,按客戶需求買進(jìn)直接銷售給客戶,貨物直接從由客戶司機(jī)到供應(yīng)商處運(yùn)到倉庫,我們公司沒有出入庫,想咨詢一下我司開票仍然開的商品發(fā)票,這種情況還需要三方簽署出入庫的單子以及送貨清單嗎?稅務(wù)方面會有哪些問題老師,上面是剛剛提問的問題,還有幾點(diǎn)問題想再深入了解1、我們公司沒有倉庫,那么我們在庫存核查的部分實(shí)際是不真實(shí)的2、運(yùn)輸部分是由我們客戶直接派車運(yùn)輸,我們無法提供運(yùn)輸單據(jù)3、由于客戶直接派車運(yùn)輸,那么供應(yīng)商給我們的送貨單就不存在詳細(xì)的承運(yùn)人,以及我司也沒有人簽字證實(shí)接收了貨物,我們給客戶的送貨單也無法提供承運(yùn)信息這幾點(diǎn)該怎么處理呢
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,貨物都已經(jīng)出運(yùn)了離港了,這個暫估入庫做起來有什么用啊?
你好,不暫估的話,你們庫存不就成負(fù)的了,是你們對外銷售吧。
老師,可以不暫估入庫,直接做入庫嗎?下個月發(fā)票到了做分錄就做那筆進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了這樣可以嗎?暫估入庫下個月還要紅沖重新入賬
你好!未取得發(fā)票存在查找風(fēng)險(xiǎn)的
我入庫是按照暫估入庫的方式去做,但是下月取得發(fā)票,我就不沖暫估的分錄了,直接記一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款這樣,老師我想表達(dá)的是這個意思
你好!這樣的話你發(fā)票放在哪張憑證后面?
老師如果這樣做的話,發(fā)票是放在6月還是放在7月合適?。?
你好,所以呀,一般用暫估下月沖回。發(fā)票放在7月里。
老師,可是貨物這么多,而且每個月都會有這種情況,那我沖暫估都要沖好久了
你好!做暫估的同時直接復(fù)制到下個月初做沖回憑證
老師,怎么復(fù)制啊?
你好,你使用的什么軟件???制單界面兒發(fā)一下截圖。