你好,可以做無(wú)票購(gòu)進(jìn)材料分錄,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理 借:原材料,貸 :銀行存款?
公款轉(zhuǎn)出一筆款給私戶,轉(zhuǎn)賬備注寫(xiě)的材料款,沒(méi)有發(fā)票,以后也收不到發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么寫(xiě)評(píng)證
老師,現(xiàn)在我們有一個(gè)客戶用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)了一筆款到我們公戶 現(xiàn)在要求我們開(kāi)票給他 這個(gè)發(fā)票的抬頭是不是要寫(xiě)這個(gè)客戶的轉(zhuǎn)款賬戶的名字?。ǖ乾F(xiàn)在他不愿意寫(xiě)他自己的名字,要求寫(xiě)他公司名字,然后他公司又還沒(méi)注冊(cè)下來(lái)) 應(yīng)該怎么處理呀?
您好,2020年暫估入賬了一筆材料,并掛賬,記入應(yīng)付賬款,并已經(jīng)出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,之后這家公司注銷了,沒(méi)打款,也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,2021年發(fā)現(xiàn)這筆材料錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么做分錄。
老師 新開(kāi)公司有一筆設(shè)備購(gòu)入款,因?yàn)楫?dāng)時(shí)還沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬戶,有一筆從個(gè)人那里的借款40萬(wàn),轉(zhuǎn)到了公司法人私戶,然后付了設(shè)備款40萬(wàn),后來(lái)公司注冊(cè)好了開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票,但這筆付款是從法人私戶轉(zhuǎn)出的,不是從對(duì)公賬戶付款,應(yīng)該怎么做賬?
老師,從公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)了8萬(wàn)到財(cái)務(wù)個(gè)人賬戶,轉(zhuǎn)款時(shí)備注的是備用金,后財(cái)務(wù)將此款項(xiàng)轉(zhuǎn)給了另一個(gè)人,打了收條,收條寫(xiě)的是收到的是公司款項(xiàng)用于備用金使用,請(qǐng)問(wèn)這筆賬應(yīng)該怎么做?這筆業(yè)務(wù)不合規(guī)但已經(jīng)發(fā)生了
老師,專利代理費(fèi)要交印花稅嗎?油費(fèi)要交印花稅?去超買的給員工發(fā)的福利費(fèi)要交印花稅嗎?
老師調(diào)匯算清繳表里的成本,補(bǔ)稅,這種情況調(diào)賬是在今年調(diào)還是去年調(diào)完以后重新修改財(cái)報(bào)和第4季度的所得稅報(bào)表。
今年補(bǔ)繳23年增值稅,怎么記會(huì)計(jì)分錄呀?
不是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,只負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅,要承擔(dān)什么責(zé)任?
老師 金碟軟件年中建帳啟用賬套時(shí)提示不平,損益類科目的本年實(shí)際發(fā)生額(-3420699.24)小于損益類科目的本年累計(jì)發(fā)生額0十本年利潤(rùn)科目余額(-3403411.2) ,差異原因已查到,本年有費(fèi)用類的科目數(shù)據(jù)放在貸方,但不知道接下來(lái)怎么處理
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下公司掛賬了一百萬(wàn)的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為無(wú)票收入可以嗎
企業(yè)微信商戶里扣的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入服務(wù)費(fèi)還是手續(xù)費(fèi)呢
老師你好!文化建設(shè)費(fèi)的計(jì)稅銷售額是含稅還是不含稅的?
老師好,建筑公司掛靠方提供的個(gè)體戶的發(fā)票太多,該怎么處理呢,讓他們少提供點(diǎn)就說(shuō)是真實(shí)的業(yè)務(wù)
新學(xué)金蝶EAS很不會(huì)怎么辦,好幾個(gè)步驟容易弄混
實(shí)際沒(méi)有購(gòu)材料
你好,既然沒(méi)有購(gòu)買材料,怎么會(huì)向個(gè)人轉(zhuǎn)賬而且備注為材料款呢?
老板要轉(zhuǎn)一筆款給私戶,也沒(méi)有說(shuō)明目
你好,老板要轉(zhuǎn)一筆款給私戶,實(shí)際沒(méi)有購(gòu)材料,賬務(wù)處理 就是 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?