你好? ?是的。? ? ?月末或者季末轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)去。? 借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用? ?
我們分公司的企業(yè)所得稅是全部由總公司合并報(bào)表進(jìn)行申報(bào)和繳納,現(xiàn)在是季度預(yù)繳(建筑業(yè)),分公司只需要申報(bào)增值稅和季度財(cái)務(wù)報(bào)表,需不需要做企業(yè)所得稅這個(gè)分錄?如果不做,利潤(rùn)表的所得稅是空白。
老師,您好,咨詢一個(gè)問題 我們分公司的企業(yè)所得稅是全部由總公司合并報(bào)表進(jìn)行申報(bào)和繳納,現(xiàn)在是季度預(yù)繳(建筑業(yè)),分公司只需要申報(bào)增值稅和季度財(cái)務(wù)報(bào)表,需不需要做企業(yè)所得稅這個(gè)分錄?如果不做,利潤(rùn)表的所得稅是空白。
老師,我們建筑預(yù)交的企業(yè)所得稅和季度繳納的企業(yè)所得稅都要轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是吧 分錄怎么做
求預(yù)繳多的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄,2季度有利潤(rùn),到四季度就少了,所得稅多交的怎么做分錄處理?
老師,做賬本年利潤(rùn)所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完應(yīng)繳納所得稅和季度企業(yè)所得稅報(bào)表里面利潤(rùn)總額填完,繳納所得稅和本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)里面所得稅不是一個(gè)數(shù),
學(xué)校食堂用盈余購(gòu)買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個(gè)朋友注冊(cè)公司地址,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,物流公司有部分倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù),但是沒有運(yùn)輸費(fèi)多,每個(gè)月的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),物業(yè)費(fèi),叉車租賃費(fèi),分別計(jì)入什么成本科目?
什么身份可以掃臉開票?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅員還有別的嗎
用的T+系統(tǒng),今天選單自動(dòng)生成的應(yīng)付賬款為什么在借方
學(xué)校食堂的累計(jì)盈余包括固定資產(chǎn)凈值嗎?
付費(fèi)用類的款,都放其他應(yīng)付款科目可以嗎
老師,請(qǐng)問合伙企業(yè)收到200多萬元分紅款要怎樣申報(bào)
為什么購(gòu)買商品用于員工福利。不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,用于管理費(fèi)用,辦公費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?老師
老師,收到6萬元,對(duì)方扣了13%的稅點(diǎn) 那我扣之前,是多少錢? 怎么計(jì)算
我做的是借方企業(yè)所得稅,貸方銀行,那月末在借方本年利潤(rùn)貸方企業(yè)所得稅是嗎
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款??
我是項(xiàng)目上預(yù)交的企業(yè)所得稅,分錄怎么做,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
?你好? ?分錄就是上面來做的。? ?
我今年有繳納去年的所得稅也按上面的分錄做嗎
你好 去年的話 那你去年計(jì)提了嗎 ? 如果計(jì)提了只是繳納的話直接做 “ 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款
去年沒計(jì)提
?你好 補(bǔ)計(jì)提 “借? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ”
計(jì)提補(bǔ)交企業(yè)所得稅分錄怎么做呢
?你好? ?看上面 。 分錄 就是 補(bǔ)計(jì)提??借? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ”
好的老師,我項(xiàng)目上預(yù)交的企業(yè)所得稅當(dāng)力度都抵扣掉一部分,這個(gè)分錄怎么做
?你好? ? ? ? ? 你抵減的做計(jì)提? 。繳納的時(shí)候做 繳納分錄。? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 借貸方自動(dòng)抵減就行了。? ?
抵減做計(jì)提是吧
?嗯是的。? ? 按這個(gè)來做賬??