你好? ?是的。? ? ?月末或者季末轉(zhuǎn)本年利潤去。? 借本年利潤貸所得稅費用? ?
老師小規(guī)模銷售8.3萬!需要開多少成本發(fā)票啊
小規(guī)模企業(yè),月開票金額10萬,怎么做賬呀(開票收入如何記賬呀)?
你好老師,我想問問民非企的非限定性凈資產(chǎn)和限定性資產(chǎn)相當于企業(yè)會計制度的哪個科目?
老師,你好,我想咨詢一下,我們公司銷售一批貨物當時是100箱貨,一箱100元,已經(jīng)開了專用發(fā)票,對方已抵扣,現(xiàn)在客戶要退貨,退貨50箱,但只能7折退貨,故只能70元/箱,那這個對方怎么開紅字信息表呀。
老師請教一下網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維保費銀行每年按階梯式增加嗎
老師,請問出廠價可以申請出口退稅嗎
增值稅收入是填稅前金額還是稅后金額?
老師,居間費開票的時候項目名稱寫啥呢
老師小企業(yè)會計準則季報利潤表本期數(shù)填1一6月數(shù)嗎?
老師想問一下 這個契稅算不算無形資產(chǎn)的買家?
我做的是借方企業(yè)所得稅,貸方銀行,那月末在借方本年利潤貸方企業(yè)所得稅是嗎
借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款??
我是項目上預交的企業(yè)所得稅,分錄怎么做,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
?你好? ?分錄就是上面來做的。? ?
我今年有繳納去年的所得稅也按上面的分錄做嗎
你好 去年的話 那你去年計提了嗎 ? 如果計提了只是繳納的話直接做 “ 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款
去年沒計提
?你好 補計提 “借? 利潤分配-未分配利潤貸?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ”
計提補交企業(yè)所得稅分錄怎么做呢
?你好? ?看上面 。 分錄 就是 補計提??借? 利潤分配-未分配利潤貸?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ”
好的老師,我項目上預交的企業(yè)所得稅當力度都抵扣掉一部分,這個分錄怎么做
?你好? ? ? ? ? 你抵減的做計提? 。繳納的時候做 繳納分錄。? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 借貸方自動抵減就行了。? ?
抵減做計提是吧
?嗯是的。? ? 按這個來做賬??