您好,按您合同完成進度確認收入,與是否收款無關

考試,我們單位簽了機械的合同,目前沒有回款,可以按合同確認收入嗎。如果確認了,年底需要交所得稅嗎
你好,老師,我們是直升機提供護林服務,一般納稅人,合同簽訂后,對方一次性付了半年的錢,發(fā)票我們也開了半年的,護林服務還沒有全部提供,這個可以按照合同分月來確認收入嗎?就是不按照開發(fā)票時間開確認,謝謝老師
老師好,對于增值稅收入和企業(yè)所得稅收入確認的時間段有些模糊,企業(yè)的工程工期都是超過1年,合同約定了分期付款時間點,我的企業(yè)所得收入就要按照合同約定的時間點確認收入,即使款項沒收到也要確認,增值稅收入也是一樣,如果先開了發(fā)票,就要按發(fā)票金額確認收入,不考慮合同約定的問題,我的理解對嗎?
老師您好,我們2021年底預收款開票了我沒確認收入,但是正常報了增值稅,按合同2021年是應該完成的可以全額確認收入的,但是因為疫情,項目暫停了!我可以等項目重啟以后都完成再一起確認收入嗎
老師您好,我們2021年底預收款開票了我沒確認收入,但是正常報了增值稅,按合同2021年是應該完成的可以全額確認收入的,但是因為疫情,項目暫停了!我可以等項目重啟以后都完成再一起確認收入嗎
老師,您好!往老板的另一個公司打錢備注寫的貨款,只是為了走賬,我記入其他應收款嗎還是怎么
老師您好!公司名下無車,租賃個人車輛(不是公司員工) 有租賃合同,每月計提,現(xiàn)無租賃費發(fā)票,一次性支付個人,有個稅風險,如果不支付了,計提了一年的管理費用 做反分錄調整,還是負數(shù)分錄
個人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開發(fā)票給公司報銷
今天收到稅務局提醒數(shù)學1到10月份增值稅稅負率0.8%。稅負低讓補交達到1.1%這咋辦?讓增加無票收入
一般納稅人6月勾選認證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進項稅,錯誤以為那兩張專票是旅客運輸服務發(fā)票自行計算直接把稅額填上去了,6月沒交稅,只涉及進項稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過申報期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報表,10月補了那個13.8的增值稅和對應附加稅。要11月才能勾選認證13.8了。 我想問6月份錄,我就把那張13.8原本應交稅費-應交增值稅進項稅額,改成應交稅費-待認證進項稅額,然后直到11月份勾選了再待認證進項稅轉到進項稅分錄,,這個不影響我資產(chǎn)負債表也不影響利潤表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個 10月份的√沒有的呢?
?有沒有前天上課截圖之類信息,昨天剛報道看看都分享了什么[微笑]
債務重組存在稅會差異嗎
債務重組有稅會差異嗎
怎么做分錄
您好,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅
只有合同可以這樣做?
您好,按照合同進度或完成工作量確認收入