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老師你好,2020年6月前公司是簡易征收3%的稅率,現(xiàn)在公司改為了一般計(jì)稅。12月公司開的都是13%的票,而且沖紅了6月之前開的3%的票。現(xiàn)在申報增值稅該怎么申報???

2021-01-17 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-17 14:25

你好,你簡易計(jì)稅填寫負(fù)數(shù)能填進(jìn)去嗎了?

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快賬用戶5889 追問 2021-01-17 14:28

能填寫,但申報的時候就出現(xiàn)了這樣的錯誤

能填寫,但申報的時候就出現(xiàn)了這樣的錯誤
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齊紅老師 解答 2021-01-17 14:43

那這樣就是申報不了,要去大廳做申報

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你好,你簡易計(jì)稅填寫負(fù)數(shù)能填進(jìn)去嗎了?
2021-01-17
系統(tǒng)會出現(xiàn)在簡易征收的那個地方
2023-02-15
同學(xué)你好 紅沖時就是顯示負(fù)數(shù)的。
2022-07-10
你好,就把負(fù)數(shù)填寫在銷售額那里
2022-06-02
重新開也是按之前3%開藍(lán)字發(fā)票就可以
2020-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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