 
                            你好,就把負(fù)數(shù)填寫在銷售額那里

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我3月開了一張普票,4月紅沖了,4-6月沒有收入,現(xiàn)在辦稅導(dǎo)致我的增值稅是負(fù)數(shù),我要怎么處理
老師我們1月開了一張稅率13%的發(fā)票,2月沖紅了。我們平時的稅率都9%,這13%的我是正常申報,下個月申報的時候13%稅率會出現(xiàn)一個負(fù)數(shù)嘛?
現(xiàn)在稅率6%,紅沖了一張之前1%稅率的票,當(dāng)月沒開別的票,導(dǎo)致收入為負(fù)數(shù),申報增值稅的時候要怎么申報?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進(jìn)項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
本月銷售收入 由于紅沖了上月的一筆,導(dǎo)致收入為負(fù)數(shù),這樣在申報增值稅等一些稅的時候,收入欄是不是填負(fù)數(shù)
 
                電商企業(yè),個體戶店鋪,每月應(yīng)收大概在20萬左右,交稅是按照季度繳納嗎?請問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計算過程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過了今天就不能備案了?這個怎么備案在哪里備案呢
老師,請問一下小規(guī)模開20萬普票,11萬專票,還是得按31萬交稅是不是呀
老師好。我公司賣了一臺二手車,原來的進(jìn)項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個人,賣方是我公司,最下面是二手車市場名字,請問這個稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護客戶業(yè)務(wù)費用找了張餐費的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費嗎還是必須做招待費
老師好,請問我公司賣了一個二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到啊!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請問刀削面,包子,水面,這些是開什么項目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個是正的10,一個是-10?正負(fù)號相反數(shù)都是賣虧了的那個錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請問老師我是把這6000元做無票收入還是給對方開張普票好?哪個做法風(fēng)險小一些。開普票的話也不發(fā)給對方。因為沒有業(yè)務(wù)往來了
會系統(tǒng)預(yù)警嗎?可以無票收入沖平嗎?
你好,這個有可能申報比對不通過的呢。你可以用無票收入沖平
無票收入下月開票后,可以無票負(fù)數(shù)申報嗎?
可以的呢,不過你下個月銷售額沒其他數(shù)據(jù)的話,一樣需要去稅務(wù)大廳處理申報
銷售額有數(shù)據(jù)的話,就不需要去大廳申報吧,
是的呢,有些地方可以在電子稅務(wù)局做比對原因說明就可以